同學(xué),你好 有截圖嗎?
1.品種法核算成本時(shí),因?yàn)椴皇桥可a(chǎn),一個(gè)月生產(chǎn)品種多數(shù)量少,工人工資不是計(jì)件而是計(jì)時(shí)的,如果按照實(shí)際的工資,機(jī)器設(shè)備折舊和水電費(fèi)分?jǐn)偟脑?,算出來的成本?huì)很高,老板不愿意,但如果不分?jǐn)偟脑挘詈蠖冀Y(jié)轉(zhuǎn)成了存貨了 , 所以帳上顯示的存貨會(huì)很高,實(shí)際上半成品沒那么多,要如何處理?2.出口退稅聯(lián)上面的運(yùn)輸工具名稱與報(bào)關(guān)行提供的報(bào)關(guān)單上的運(yùn)輸工具名稱不一致,提單上面的提單號(hào)與報(bào)關(guān)單上面的體驗(yàn)單號(hào)也不一致,報(bào)關(guān)員解釋說就不一樣,報(bào)先報(bào)關(guān)后出提單,報(bào)關(guān)單上面的號(hào)碼它是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,所以跟提單上面的那個(gè)單號(hào)就不一致 ,但是稅局的說,這兩個(gè)必須一致,否則會(huì)影響出口退,到底是一致呢還是不一致,那要怎樣才一致?
請問為什么做分錄里沒有主營業(yè)務(wù)收入(用以前年度損調(diào)代替了),但要調(diào)減營業(yè)收入呢? 2020年 12月 25日,甲公司銷售一批商品給乙公司,該批商品成本為 280萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,售價(jià)為600萬元,甲公司已于當(dāng)日收到貨款并存入銀行,該商品的控制權(quán)已轉(zhuǎn)移給乙公司。2021年 2月 10日經(jīng)乙公司檢查,發(fā)現(xiàn)該批商品存在重大質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商,甲公司同意退回該批商品,并以銀行存款支付相關(guān)貨款。假定甲公司及乙公司均為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為 13%,2020年度的財(cái)務(wù)報(bào)告于 2021年 3月 25日批準(zhǔn)報(bào)出,甲公司按照凈利潤的 10%提取法定盈余公積,不考慮所得稅等其他因素的影響,甲公司的下列處理中不正確的是( )。 A.調(diào)減 2020年?duì)I業(yè)收入 600萬元 B.調(diào)增 2021年庫存商品 280萬元 C.調(diào)減 2020年年末未分配利潤 320萬元 D.調(diào)減 2020年貨幣資金項(xiàng)目 678萬元
(11)賣出某商品發(fā)幕價(jià)100萬。增值稅稅率13%,代付運(yùn)費(fèi)2萬,包裝物租金5萬,請問應(yīng)收賬款記多少?A100B113C115D.1203日賣出商品200萬元,增值稅稅率13%,賣家給了59商業(yè)折扣。同時(shí)給了現(xiàn)金折扣3101/23并強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金折扣不包括增值稅。根據(jù)以上內(nèi)容,回答(12)-(14)題。(12)如果買家9日付款項(xiàng),需要交多少?A190B209C2147D226(13)“N/30”什么意思?A30日內(nèi)需要付款BN天內(nèi)付款有3%的優(yōu)惠CN天內(nèi)付款有30%的優(yōu)惠D30天內(nèi)付款有N%的優(yōu)惠(14)現(xiàn)金折扣和下相關(guān)?A主營業(yè)務(wù)收入B其它業(yè)務(wù)收入C銷售費(fèi)用D財(cái)務(wù)費(fèi)用(15)以下會(huì)使所得稅費(fèi)用降低?A稅率升高B應(yīng)納稅額增加C年內(nèi)遞延所得稅資產(chǎn)增加D年內(nèi)遞所得稅負(fù)增加(16)初賬準(zhǔn)方余額18萬,內(nèi)收到了一已經(jīng)認(rèn)為賬的10萬,為了年底壞賬準(zhǔn)備達(dá)到貸方余額40萬,我們需要計(jì)提多少壞賬準(zhǔn)備?A2萬B12萬C22萬D.32萬(17)以下哪項(xiàng)不影響利潤總額?A營業(yè)外收入B所得稅費(fèi)用C營業(yè)利潤D其他業(yè)務(wù)收入(18)某固定資產(chǎn)初始成本8
輸入出口商品代碼識(shí)別出出口商品名稱為本章其他稅號(hào)未列名機(jī) 請問是什么意思?會(huì)影響退稅嗎?
請問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
有的,稍等
同學(xué),你好 嗯嗯,好的
發(fā)不了截圖
同學(xué),你好 這個(gè)名稱是你自己輸?shù)?,還是系統(tǒng)自己出來的?
出口商品名稱顯示的和海關(guān)商品顯示一樣,本章其他稅號(hào)未列名機(jī)
同學(xué),你好 你的商品是什么?
是涂膠機(jī)
同學(xué),你好 那不對的,這個(gè)表是有問題的
有問題是?那個(gè)表有問題
同學(xué),你好 你應(yīng)該輸入商品名