同學你好 這個要看單價是多少
老師,你好。我想問一下,我們公司給對方開了銷項發(fā)票,銷售了,貨物的。會計分錄應該如何寫
老師,我們公司是在商場銷售,我想問一下,上月我們總計銷售85655.8,商場結算開票金額是59172.77,扣點26483.03,如何做賬
老師,你好。我想問一下,銷售成本采用月末一次加權平均計算方法,應該如何處理?
老師,你好。我想問一下,我們公司是棉加場企業(yè),一般納稅人,我想問一下,我想計算一下,1月份,銷售了,129噸皮面的銷售成本,應該如何計算?
老師,你好。我想問一下,建筑安裝公司一般納稅人給職工買的棉鞋,棉大衣,應該如果處理,計入哪個科目?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
就是不知道,所以才問,單價如何計算
這個是生產(chǎn)總成本除以總數(shù)量
生產(chǎn)總成本怎么算
同學你好 這個就看你生產(chǎn)成本的發(fā)生額