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老師,我們員工離職了,未及時社保減員,所以申請社保退款,現(xiàn)在退款下來了是6882.03,但我當(dāng)時自己算的是6888.31,這樣的話這個差額計入哪里?之前我是記到其他應(yīng)收款里了?

2023-03-13 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-13 15:26

你好,查個可以放到營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶1782 追問 2023-03-13 15:28

那所得稅匯算清繳時不用再調(diào)增吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 15:32

你好,會算青椒需要調(diào)增的。

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快賬用戶1782 追問 2023-03-13 15:33

老師,本來是應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬的,現(xiàn)在計入營業(yè)外支出了,都是費用,為什么要調(diào)增?。?

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快賬用戶1782 追問 2023-03-13 15:34

就是我把其他應(yīng)收賬款多算了,應(yīng)付職工薪酬,也就是管理費用-社保費少算了的

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齊紅老師 解答 2023-03-13 15:35

你好,退回來了, 然后退的少了,這一部分差額需要調(diào)整的。

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快賬用戶1782 追問 2023-03-13 15:36

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-13 15:38

不用客氣,工作愉快。

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你好,查個可以放到營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款。
2023-03-13
同學(xué)你好 就是這樣做的哦
2021-05-28
同學(xué)你好 你這個差額直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖了就行了
2020-09-17
您好,按個人部分社保確認(rèn)稅前工資,收款計入營業(yè)外收入
2021-12-31
同學(xué),你好,分錄完整應(yīng)該是這樣的 工資計提: 借:管理費用-工資 管理費用-社保費(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保費(公司部分) 扣社保費: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(公司部分) 其他應(yīng)收款-社保費(個人部分) 貸:銀行 次月發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個人部分) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
2022-01-10
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