同學(xué)你好,請問是填寫的哪類表格嗎?能截個圖看看嗎

收入,費用,利潤綜合題某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年1月至11月“利潤表”部分相關(guān)項目的累計發(fā)生額為:稅金及附加600萬元、銷售費用500萬元、管理費用1000萬元、財務(wù)費用200萬元。2019年12月該企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(3)31日,確認(rèn)2019年長期借款利息費用。2019年7月1日,該企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金,向銀行借入8000萬元、5年期、每年末計息、次年初付息、到期一次還本,年利率為4%(與實際利率一致),收到的款項已全部存入銀行。(4)31日,計算確定本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅35萬元(不考慮教育費附加),車船稅5萬元、支付印花稅3萬元,確認(rèn)短期借款利息費用15萬元,取得銀行存款利息收入3萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬元表示)。3.根據(jù)資料(3),計提本年度的相關(guān)利息會計處理4.根據(jù)資料(4),計算稅金及附加和財務(wù)費用的金額5.根據(jù)所給資料,計算全年度的期間費用。急急急急急急急急急麻煩老師幫忙
急急急急急 華聯(lián)股份公司(增值稅一般納稅人,增值稅率13%)存貨采取實際成本法核算,存貨發(fā)出先進(jìn)先出法計價,包裝物五五攤銷法推銷。2017年6月1日,包裝物30件,其中未用包裝物20件、實際成本400元,庫存已用舊包裝物10件,實際成本250元。 6月8日,從A公司(小規(guī)模納稅人)購入一批包裝物50件,金額900元。 6月18日,銷售部門銷售商品領(lǐng)用新包裝物15個包裝商品; 6月22日,銷售部門領(lǐng)用40個包裝物(其中新包裝物30個,舊包裝物10個)向C公司出租,租期一周(租金120元),并且每個包裝物已經(jīng)收取押金15元。 6月29日,C公司歸還30個包裝物,另10個包裝物(經(jīng)查明是原舊包裝物)沒有歸還而扣其押金。公司將扣除押金(150元)和租金(120元)后將剩余押金歸還給C公司。 要求:(1)“周轉(zhuǎn)材料——包裝物(攤銷)”6月初余額是多少? (2)根據(jù)6月份涉及包裝物的業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄(金額保留到元)。
老師你好,我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報繳納增值稅,這個報表我應(yīng)該怎么申報,正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的,但是有扣除土地出讓金的部分,實際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項稅額,那這個增值稅申報表我需要怎么填寫才正確
老師你好,退稅制造業(yè)相應(yīng)發(fā)生增值稅銷售額和同期全部銷售額怎么填?還有占比百分之多少?怎么填?急急急急
老師你好,留底退稅制造業(yè)銷售額和同期銷售額怎么填?急急
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
選項A,不是不影響損益嗎?
老師,就是這個
同學(xué)你好,填寫的是留抵退稅的表格嗎?相應(yīng)發(fā)生增值稅銷售額可以理解為本期發(fā)生的稅前銷售收入,,同期銷售額為上一個稅款期間內(nèi)的稅前銷售收入,也就是前一個納稅期間的銷售額,如果本期是新開始的納稅期間,則同期銷售額為0
老師,我在百度搜索了是這樣回答?老師我理解不了,增值稅銷售額填哪個本期數(shù)字?還有同期銷售額填哪個數(shù)字?老師,能具體說清楚一點好么?
同學(xué)你好,本期銷售額就是填本月的實際不含稅銷售額,假如你當(dāng)月不存在不開票收入,就是當(dāng)月開票的增值稅銷售金額不含稅,同期銷售額就是上年同月開票的增值稅銷售金額不含稅,你當(dāng)月不存在不開票收入
老師,現(xiàn)在本期銷售額是2023年2月份不含稅銷售額?同期全部銷售額是指2022年不含稅12月份累計總額么?老師是這樣理解么?
同學(xué)你好,本期銷售額是2023年2月份不含稅銷售額,同期全部銷售額是指2022年2月份不含稅的銷售額
老師,同期全部銷售額是指2022年2月份銷售額不是2022年一年銷售額呀?
同學(xué)你好,是的只計算一個月的,不是全年的
老師,同期全部銷售額指的什么意思?
同學(xué)你好,就是指上一年度相同期間的銷售額
老師,好的占比怎么算?
同學(xué)你好,是拿本期銷售額/同期全部銷售人得出的數(shù)值*100%
老師,比如今年2月份1270000元,去年632000元,請問老師百分比占比多少?
同學(xué)你好,那占比就是201%了
老師,不對呀?我剛才填同期全部銷售額同期數(shù)字小于銷售額數(shù)字不給填要求銷售額小于全部銷售額或等于全部銷售額?
同學(xué)你好,不好意思,本期銷售額中包含商品銷售額嗎?這個要扣除
老師,本期不含稅銷售額127萬?怎么扣除?
同學(xué)你好,這這邊本次退稅的時間范圍是從幾月到幾月嗎?
同學(xué)你好,不好意思耽誤你時間了,如果你申請的是存量留底退稅,那么同期全部銷售額為自申請退稅前的連續(xù)12月的全部銷售額,而本期銷售額為連續(xù)12月的你主營業(yè)務(wù)有關(guān)的制造業(yè)的銷售額如生產(chǎn)銷售等銷售額不包含租賃等不符合特定行業(yè)的,占比為本期/同期,以>50%為確定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確定為該特定行業(yè)的納稅人。