借管理費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)、500 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款

24.甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月購入一棟辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 20000、增值稅額180000元。當(dāng)月用銀行存款支付了款項(xiàng),辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。甲公司本年7 月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
某咨詢公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人, 5月份初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,支付費(fèi)用11 300元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。6月份向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)500元并取得對(duì)方開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票。編寫會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月購入一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10000000元、增值稅額900000元。另外,甲公司應(yīng)交契稅300000元,以上款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)500元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(1)繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):(2)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
2.甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)500元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經(jīng)常有稅務(wù)問題,現(xiàn)在想找專職會(huì)計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會(huì)計(jì),這種沒經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營(yíng)企業(yè),在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目,所得稅計(jì)提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,我們超市進(jìn)貨有很多長(zhǎng)運(yùn)費(fèi)和短運(yùn)費(fèi)。都沒有發(fā)票 我們可以開個(gè)貨站嗎?給自己開票
企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)有哪幾項(xiàng)
老師,小微企業(yè)繳納所得稅是不是按照利潤(rùn)總額的5%

