你好,有收入沒(méi)成本就不對(duì)的
老師麻煩問(wèn)下,對(duì)于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)其中有一個(gè)表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個(gè)表最后13行合計(jì)數(shù)是賬上的所有管理費(fèi)用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時(shí)填報(bào)所得稅年度納稅申報(bào)表A表時(shí),如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),是不是我前三個(gè)季度預(yù)繳的所得稅要都退回來(lái)?
老師您好,我想問(wèn)下就是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,收入成本都是按利潤(rùn)表上的數(shù)字填寫(xiě)的,然后利潤(rùn)表中還有個(gè)管理費(fèi)用,這個(gè)管理費(fèi)用沒(méi)加到成本中,這樣也沒(méi)有關(guān)系嗎,我看利潤(rùn)是收入減去支出減去費(fèi)用下來(lái)的數(shù)字
老師, 您好,,我公司在21年 1季度 繳納了5元的所得稅費(fèi)用,,當(dāng)時(shí)未提示彌補(bǔ)以前年度虧損。。。但是,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)時(shí),彌補(bǔ)了虧損后, 是要把這個(gè)5元給退回來(lái)。。 我公司沒(méi)有其他費(fèi)用可以調(diào)整。。 是這個(gè)5元必須要退回來(lái)嗎?? 有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?? 應(yīng)該怎么避免風(fēng)險(xiǎn),,謝謝老師不吝賜教
老師好,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年度所得稅時(shí)系統(tǒng)提示只有收入,沒(méi)有成本,但是有管理費(fèi)用,最后時(shí)虧損狀態(tài),這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有開(kāi)辦費(fèi)的話是都需要填在納稅調(diào)整表里?
老師,稅務(wù)局這邊打電話來(lái)提醒說(shuō)是公司企業(yè)所得稅繳納額是0元,讓我們調(diào)整一下報(bào)表交點(diǎn)稅,可能后續(xù)會(huì)有稽查的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲覀児臼杖胪Ω叩?,但是有以前年度彌補(bǔ)虧損,還沒(méi)有彌補(bǔ)完,所以一直沒(méi)有教過(guò)企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么處理呢,
老師,假如10號(hào)銀行付款 ,12號(hào)收到發(fā)票,我13號(hào)做記賬憑證,可以直接借費(fèi)用 貸銀行存款嗎
稅收統(tǒng)計(jì)調(diào)查的本年企業(yè)總產(chǎn)值怎么計(jì)算填寫(xiě)?
老師,我問(wèn)下,個(gè)人貸款給公司,錢(qián)之前走往來(lái)了,付給她的利息是走財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司租的別人廠房,我們要交房產(chǎn)稅和土地稅嗎
老師,在公司只當(dāng)法定代表人,不交社??梢詥??
老師 2025年度社保費(fèi)繳費(fèi)工資申報(bào)是在電子稅務(wù)局社保業(yè)務(wù)模塊 年度繳費(fèi)工資申報(bào)里面嗎 這個(gè)每年什么時(shí)間做呢 就是調(diào)整2025.7-2026.6月員工社保繳費(fèi)基數(shù)的是嗎 人員工資沒(méi)變也需要做是嗎
出口發(fā)票怎么開(kāi),也是國(guó)稅系統(tǒng)嗎?
學(xué)堂老師,咨詢一下,個(gè)體工商戶成了查賬征收以后,需要建賬,那個(gè)體戶給員工發(fā)的工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?還是只申報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅就行呢?
老師,批發(fā)零售企業(yè),一般納稅人適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,庫(kù)存商品盤(pán)盈后,沖減管理費(fèi)用還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
26年增值稅最新文件是什么,殯葬行業(yè)是屬于免稅嗎
那確實(shí)沒(méi)有成本票入賬,可以把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入成本嗎?
可以把部分費(fèi)用轉(zhuǎn)為成本核算的
哪部分?開(kāi)辦費(fèi)可以嗎?
你根據(jù)你們的情況這個(gè)