你好,金額不大的銷售費用,服務費。
老師,工業(yè)制造業(yè),怎么區(qū)分科目,生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接人工和制造費用-工資,這兩個?我覺得,應該是要分開列入吧?直接人工是平時在車間工作的人員的工資,像生產(chǎn)部門這些用這個科目吧?車間管理人員的工資是計入制造費用吧?
老師,3月份支付了一筆報銷款。是廠區(qū)蓋直播間的費用。我們公司是工業(yè)制造業(yè),現(xiàn)在在運營抖音,蓋了個直播間。1月份就開始蓋了,蓋了一個星期,完工后,我們公司生產(chǎn)部李副總先墊付的錢。對方是3月2號才去稅局代開的發(fā)票。然后生產(chǎn)部李副總等到發(fā)票拿到了后,又從公司申請費用報銷,把這筆他自己墊付的錢支付給他自己。3月6號公司付的這筆報銷款。老師,請問這個情況,我該怎么做賬呢?
老師,員工報銷的直播一號,轉(zhuǎn)接線,應該計入什么科目?我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),目前也是在抖音這些平臺上運營。
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),像我們公司1月份在廠區(qū)蓋的抖音直播間,一個星期蓋好的。當時蓋好后,是公司副總墊錢支付的,3月份拿著對方去稅局代開的發(fā)票,走的費用報銷流程。蓋這個直播間,花了六七千,也是要計入固定資產(chǎn)嗎?那折舊年限按照多少年來計提折舊?
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),網(wǎng)絡運營部直播,采購補光燈4957元,我應該計入什么科目?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,計入銷售費用-服務費,那三級明細選擇哪個科目?我計入的銷售費用-業(yè)務宣傳費,不對嗎?
你好,這個是為了宣傳企業(yè)的嗎?
是為了想在平臺上賣我們公司自己生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,這種不能理解為也是為了推廣公司產(chǎn)品嗎?
你好,這是平臺收取的服務費吧,不是給你們宣傳的。
如果是宣傳的話,直接銷售費用,宣傳費不用三級科目。
老師,還有一個問題就是,為了直播而買了一部6000多的蘋果13,這個又是計入到哪個科目?我是直接計入到銷售費用-辦公費,里面了
固定資產(chǎn)里面 次月折舊到銷售費用 二級科目可以寫辦公費
老師,手機為什么也要計入到固定資產(chǎn)里面呢?手機更新?lián)Q代那么快。
用不了一年嗎 金額不大嗎
買的六千多,按理說,如果計入固定資產(chǎn)的話,電子設備要按照3年來折舊
對的 就是這么做的
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),像我們公司1月份在廠區(qū)蓋的抖音直播間,一個星期蓋好的。當時蓋好后,是公司副總墊錢支付的,3月份拿著對方去稅局代開的發(fā)票,走的費用報銷流程。蓋這個直播間,花了六七千,也是要計入固定資產(chǎn)嗎?那折舊年限按照多少年來計提折舊?