學(xué)員您好,這種情況是要的。

老師,我們核算成本的時候車間的領(lǐng)用材料憑證后面需要付領(lǐng)料單嗎
月中的時候,用當(dāng)天的領(lǐng)料單填寫完原材料明細(xì)賬后,需要寫一張記賬憑證嗎,還是等月末登完匯總表后,再填記賬憑證
老師,領(lǐng)用原材料和產(chǎn)成品入庫,這兩筆業(yè)務(wù)憑證后邊分別需要什么原始單據(jù)
老師,領(lǐng)用公司的原材料 寫的出庫單 需要放到憑證后面嗎
老師好,請教個問題! 入庫單需要粘貼到憑證嗎,哪個科目呢? 出庫單是貼到領(lǐng)用原材料的憑證后,對吧
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務(wù)報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務(wù)總監(jiān)想了個辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個人轉(zhuǎn)款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個有參保,這個工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號比較多,會計是在庫存多的型號上做紅沖對嗎?這樣型號的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號上紅沖?因為供應(yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢
只放成本會計做的 領(lǐng)料單可以嗎,倉庫寫的出庫單不放,我們是買了材料直接領(lǐng)用的,不存在時間差
你說的這種也可以的。
那有財務(wù)做的這個了,還要把倉庫的出庫單放憑證后面嗎
是的沒錯, 是這樣的要的
那我司賣出去的一些配件,做其他業(yè)務(wù)成本的這樣憑證后面,財務(wù)做了一張配件的出庫單,后面還要放倉庫的出庫單嗎
同學(xué)您好,一般情況是倉庫的出庫單+財務(wù)的出庫匯總成本明細(xì)表
那是不是 貨物發(fā)出的當(dāng)月一定要開票,不開票就要做無票收入
是的沒錯, 是這樣的
那如果是下個月開票的,出貨那個月也沒做無票收入 怎么辦
下個月開票的,直接補做收入確認(rèn)就行
那被稅務(wù)看到,是不是會覺得我們延后交稅了
這個有可能的,但及時交了風(fēng)險就固定了,不會再增加
老師 那做暫估原材料的憑證后面要放什么備查資料呢
學(xué)員朋友您好,入庫統(tǒng)計單