您好,因為他是建議項目的話,是不能抵扣的
老師,我們這個月現(xiàn)場的傳送系統(tǒng)設(shè)備購買了一條輕型帶包安裝費的,當(dāng)時簽合同的時候是輕型帶和安裝費分開兩個項目來簽的。但是現(xiàn)在對方開發(fā)票過來直接開票名目就是“塑料制品*輕型帶”,安裝費混到輕型帶的價格里面去了,這樣開票合規(guī)的嗎?還是說合同是分開簽的,開票也要商品和安裝費分開兩個項目開票呢?
請問老師:我公司是一般納稅人企業(yè),現(xiàn)有一項目,需要將線纜及電子設(shè)備安裝后為甲方開具500萬9個點系統(tǒng)集成安裝調(diào)試施工費發(fā)票。進(jìn)項是300萬13個點的設(shè)備及線材發(fā)票,還有個體戶施工隊開的100萬安裝服務(wù)費發(fā)票。請問老師,進(jìn)項發(fā)票與銷項稅點不一致是否能抵扣?這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄?
老師,請問我銷售攝像機及網(wǎng)線點位,這兩項我分別開票。設(shè)備開設(shè)備的,安裝費開安裝費,但是安裝費的稅收編碼是建筑服務(wù)。請問這個是否可以這么開?有人說可以,有人說不可以。因為我是這樣開具的,對方說不能接受有建筑服務(wù)這個體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個明確的答復(fù),但也說不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應(yīng)該怎么開。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
建筑企業(yè)收到一張電梯的發(fā)票(分兩部分開具的,一個是安裝費,一個是電梯設(shè)備款)我是在發(fā)票系統(tǒng)里看到的,發(fā)票還未到手,為什么系統(tǒng)提示電梯設(shè)備的發(fā)票無需抵扣?還有我們這個是老項目使用簡易計稅,對方開的設(shè)備是13%的稅率可以嗎
1、A電梯公司與B公司簽訂一份電梯銷售及安裝合同,項目含稅金額339萬元,其中設(shè)備價格237.3萬元、設(shè)備安裝價格101.7萬元。設(shè)備安裝按簡易計稅開3%的增值稅票,問安裝部分可以用差額計稅繳納增值稅嗎?怎么操作,需要什么輔助資料?簽合同在同一本合同中注明設(shè)備開票稅率13%,安裝費稅率3%是否可以?還是一定得分開簽兩份合同 2、A電梯公司2023年7月份開具電梯維保發(fā)票10萬元含稅,稅率6%。增值稅部分可以用差額計稅嗎? 3、電梯公司對維保的電梯進(jìn)行維修,電梯公司購買配件后去進(jìn)行修理,如何開票,稅率是多少?
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會計沒有折舊表,我也不知道是哪年購入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬,會計確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務(wù)年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?
我們是簡易計稅的項目,我可以直接用專票入賬嗎?直接借工程施工,貸應(yīng)付賬款,不涉及稅款了
這個是可以的可以
我們是建筑行業(yè),如果其他項目取得了電梯發(fā)票也是不能抵扣嗎
對的,是這個意思的
可是不能抵扣的前提是這個電梯作為固定資產(chǎn)的組成部分,可是我們現(xiàn)在是施工方,這個也不是我們的固定資產(chǎn)啊
這個不是固定資產(chǎn)的組成嗎
是不是固定資產(chǎn)不是相對來說的嘛?我們是施工方,這算是我們的固定資產(chǎn)?
嗯對就是這個意思的