您好,是填4000的,有小數(shù)點是沒關(guān)系的啊
老師,我報個稅的時候,本期收入是不是應(yīng)該填寫應(yīng)發(fā)工資?然后再專項扣除里填寫保險,公積金啥的就可以 不填寫實際發(fā)放工資數(shù)
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保,員工個人繳費部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費,假設(shè)某人這個月張某實發(fā)工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實際到手工資也是4000元,因為個人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師,產(chǎn)假期間,申報個稅,不發(fā)放員工工資,但是正常繳納社保,那收入就寫0嗎,寫成0的話,工資表里實際發(fā)放工資數(shù)是負(fù)的了怎么辦呢
工資4000,扣除社保402.36,實發(fā)工資就是4000-402.36=3597.64,個稅申報的本期收入里,填入4000,對嗎老師? 還有就是實際發(fā)放的工資里,都會存在小數(shù)點,這個怎么處理呢?
老師,個稅申報是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資?個稅系統(tǒng)里的本期收入是工資表的應(yīng)發(fā)項還是實發(fā)項?我之前都是按實發(fā)填報,社保不填,這樣對嗎
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務(wù)年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?
想請問為什么我還要補(bǔ)繳納3630.13的稅呢
公司購買水果,沒有發(fā)票,怎么報銷和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒有用庫存軟件,采購的用品是直接用于項目,但是發(fā)票是項目完工后開具的,現(xiàn)在庫存賬很亂,給客戶開了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有該產(chǎn)品,對于庫存這塊應(yīng)該怎么管理
好的,我想著如果把小數(shù)點去了,金額又對不上了
這個是沒關(guān)系的哈
因為個人部分的社保金額是固定的
嗯對,1這個是沒關(guān)系
好的好的謝謝老師
別客氣的,祝您開心的哈