借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款 再就是這個貸方要確認(rèn)下300是什么款項(xiàng)
老師,建筑企業(yè)與勞務(wù)分包簽訂了勞務(wù)分包合同,給勞務(wù)公司代發(fā)了農(nóng)民工工資,現(xiàn)建筑企業(yè)要求勞務(wù)公司簽訂委托代發(fā)協(xié)議,協(xié)議上明確簽署建筑企業(yè)無需代扣代繳個稅,但是勞務(wù)公司會計非要簽訂讓我們給他們代扣代繳個稅,建筑企業(yè)只是代發(fā),農(nóng)民工又不是建筑企業(yè)的,有沒有什么相應(yīng)的規(guī)章制度或者條例來佐證讓他們自己去申報個稅
為啥固定股利支付率政策的,用的是21年的凈利潤呢
這個月報稅期什么時候結(jié)束?
老師,員工交一檔社保個人補(bǔ)差價,我給她報個稅,社保補(bǔ)差價的部分要給她填上去嗎
你好,老師,補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅,可以直接計入所得稅費(fèi)用么?
請問,電商企業(yè)是按照訂單的全額確認(rèn)收入嗎?因?yàn)橛行┯唵问前蛻魧?shí)際付款和適用的平臺紅包、補(bǔ)貼等,比如一個訂單上架金額100元,店鋪優(yōu)惠30,客戶實(shí)際支付50,使用了紅包20,商家的實(shí)際收款是70元,要給客戶開票50,給平臺開票20,確認(rèn)收入的金額怎么劃分?
咨詢下:公司社?;鶖?shù)變更,導(dǎo)致的7月個稅數(shù)據(jù)錯誤【次月申報個稅頻率】,一般大家怎么處理?比如7月以舊基數(shù)計算的個稅,8月按照工資薪金申報了。新基數(shù)確定后,要更正7月個稅申報嗎?還是把7月個稅的差額,并入8月,一次性申報,不做調(diào)整~個稅是按累計預(yù)扣法,這個需要更正嗎?
現(xiàn)在怎么好多學(xué)習(xí)軟件打不開呢
老師,小規(guī)模人力資源服務(wù)公司,勞務(wù)外包派遣員工給用工單位,給用工開發(fā)票怎么開,怎么做賬報稅?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啥時候用?