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老師,2022年1月份的銷項(xiàng)發(fā)票,2023年1月份紅沖的,我怎么做賬,調(diào)整以前年度損益嗎

2023-03-10 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-10 16:30

你好,不建議做直接借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 然后會賬務(wù)處理,影響今年的利潤,如果你做以前年度損益調(diào)整的話,增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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你好,不建議做直接借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 然后會賬務(wù)處理,影響今年的利潤,如果你做以前年度損益調(diào)整的話,增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-03-10
你好; 你具體調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的;這樣好判斷? ?
2022-04-14
22年按照調(diào)整后的報(bào)表匯算
2023-04-12
您好,不需要的。借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè) 務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
2023-01-08
你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,發(fā)生退回等,紅沖發(fā)票一般只用做負(fù)數(shù),沖減當(dāng)月的收入,分錄 借:應(yīng)收賬款? ? ?負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 負(fù)數(shù)
2024-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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