你好 1對(duì) 2是本年累計(jì)數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年報(bào)數(shù)據(jù)跟上年第四季度的數(shù)據(jù)一樣嗎
公司2021年度賬務(wù)在審計(jì)中 報(bào)今年一季度資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)屬于21年期末數(shù)據(jù)是還是未審計(jì)的 .數(shù)據(jù)后面審計(jì)完21年末資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)會(huì)有變動(dòng).那這樣對(duì)第一季度這樣申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表是不會(huì)有影響吧
財(cái)務(wù)年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表是不是和第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)值是一樣的
你好 請(qǐng)問(wèn)一下 小企業(yè)會(huì)計(jì)年報(bào)中中的資產(chǎn)負(fù)債表是不是跟第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表一樣的數(shù)據(jù)?只是利潤(rùn)表中的本期數(shù)不一樣?
第四季度的企業(yè)所得稅的資產(chǎn)負(fù)債表和年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是一樣的嗎
老師,公司付合同款的時(shí)候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁(yè)
老師,收到個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計(jì)發(fā)生借貸的時(shí)候,怎么區(qū)分該寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報(bào)24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒(méi)有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請(qǐng)教下這個(gè)表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個(gè)公司稅務(wù)異常,以前沒(méi)有報(bào)稅,可以直接做匯算清繳嗎
嗯這個(gè)跟企業(yè)所得稅匯算清繳中又是不一樣是吧 因?yàn)閰R算清繳可能還有一些成本補(bǔ)充進(jìn)來(lái)
匯算清繳是由稅會(huì)差異調(diào)整的,可以不一樣。
那工商年報(bào)中最后的數(shù)據(jù)應(yīng)該要跟匯算清繳后的數(shù)據(jù)一致吧 比如最后的利潤(rùn)
不用 工商局是按12月的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
哦 好的 謝謝
不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng)。
對(duì)了 老師 我還問(wèn)你哦 就是比如5月31日之前 入的成本(實(shí)際是22年的)我可以在做匯算清繳時(shí) 把它算進(jìn)去是吧?那有些報(bào)銷費(fèi)用也可不可以這樣操作呢
可以的 可以這樣做 可以稅前扣除?
所以一般 企業(yè)年報(bào)表 和工商年報(bào) 都可以提前做(這兩個(gè)是按照截止到12月31日的報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)的)匯算清繳可以晚點(diǎn) 因?yàn)橛行┪慈氲某杀景l(fā)票還可以入進(jìn)來(lái)是吧?一般都是這樣來(lái)操作的是吧
老師 你可以發(fā)一份企業(yè)所得稅匯算清繳中哪些費(fèi)用需要調(diào)增的清單給我嗎
這樣做是對(duì)的,我沒(méi)有清單。
哦 好的 謝謝
??蜌鈫?wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng)。