你好!你以后少做點(diǎn)成本,多做點(diǎn)收入
老師,您好,我想問(wèn)一下,我把稅調(diào)了一下,然后利潤(rùn)表上的本年累計(jì)凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤(rùn)相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤(rùn),現(xiàn)在怎么弄呢?
老師我遇到一個(gè)怎么也想不明白的事, 1:請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)對(duì)嗎? 然后也應(yīng)該=資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)。對(duì)嗎? 那為什么我這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)就不等于負(fù)債和所有者權(quán)益了呢? 我只能用資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)倒退得出未分配利潤(rùn)是多少。 這是哪里出了問(wèn)題呢?
老師您好,我想問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn),和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額有什么關(guān)系?利潤(rùn)總額是通過(guò)收?支,未分配利潤(rùn)也是損益類科目相加減得到的數(shù)
老師,注銷時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上庫(kù)存現(xiàn)金和未分配利潤(rùn)有幾十萬(wàn),利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),這種情況下注銷需要繳納什么稅款嗎?
老師 我想問(wèn)下 我們公司資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)在貸方有兩百萬(wàn),利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額有負(fù)數(shù)四十多萬(wàn)。然后老板的意思是不想利潤(rùn)總額有負(fù)數(shù), 我可以怎么調(diào)整呢
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
成本就放著 不做進(jìn)去是嗎 ?老師 那未分配利潤(rùn)就一直這樣掛賬嗎 需要調(diào)整嗎?可以如何調(diào)整呢 ?就是每個(gè)月賬做完慢慢沖未分配利潤(rùn)嗎
你好!是的。你要調(diào)以前也可以,你先說(shuō)說(shuō)你調(diào)這個(gè)是為了什么
就是我們的利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)太大 報(bào)表不好看 想調(diào)整一下。然后未分配利潤(rùn)有兩百萬(wàn) ,這個(gè)是2020年的一個(gè)余額 一直掛著在 ,21年和22年我們利潤(rùn)一直都是一個(gè)負(fù)數(shù)狀態(tài),想調(diào)整每個(gè)月報(bào)表在一個(gè)平穩(wěn)的狀態(tài)里面
你好!你可以成本少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)就能慢慢改善了
老師 一般未分配利潤(rùn)怎么處理呢 分紅嗎 還是怎么做
你好!是的。正常就是分紅了。虧了也會(huì)減少
怎么給老板算分紅呢 ? 要交個(gè)稅之外還要交什么稅呢 分錄怎么算啊
你好!沒(méi)有了。就只有個(gè)稅。 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅