您好,請問是什么業(yè)務啊
1.[資料題]山東宏遠有限公司為居民企業(yè),其納稅人識別號為91370722004056710T,企業(yè)從業(yè)人數(shù)為128人,資產(chǎn)總額為5000萬元,所屬行業(yè)為工業(yè)企業(yè)。2018年度境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務如下:①取得銷售收人3000萬元。②發(fā)生銷售成本1500萬元。③發(fā)生銷售費用700萬元(其中廣告費500萬元、職工薪酬50萬元、資產(chǎn)折舊攤銷費50萬元、辦公費50萬元、差旅費50萬元),管理費用600萬元[其中業(yè)務招待費20萬元、職工薪酬50萬元、資產(chǎn)折舊攤銷費100萬元、辦公費200萬元、差旅費180萬元、用于X產(chǎn)品新技術的研究開發(fā)費用共計50萬元(其中研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費用10萬元,直接從事研發(fā)活動的本企業(yè)在職人員費用10萬元,專門用于研發(fā)活動的折舊費、維護費、運行維護費3萬元,有關無形資產(chǎn)攤銷費5萬元,中間試驗和產(chǎn)品試制的有關費用,樣品、樣機及一般測試手段購置費5萬元,研發(fā)成果論證、評審、驗收、鑒定費用10萬元,設計、制定、資料和翻譯費用7萬元)],財務費用50萬元(均為利息支出)。④發(fā)生各種稅金為200萬元(含增值稅150萬元)。⑤取得營業(yè)外收人為100萬
組合題(共1道大題,合計10.0分)1.1(測試)2×15年1月1日至2×20年1月1日,與甲公司A專利技術相關的交易或事項如下資料一2×15年1月1日,甲公司經(jīng)董事會批準開始自行研發(fā)A專利技術以生產(chǎn)新產(chǎn)品。2×15年1月1日至6月30日為研究階段,發(fā)生材料費500萬元,研發(fā)人員薪酬300萬元,研發(fā)用設備的折舊費200萬元。資料二:2×15年7月1日A專利技術的研發(fā)活動進入開發(fā)階段。2×16年1月1日,該專利技術研發(fā)成功并達到預定用途。在開發(fā)階段發(fā)生材料費800萬元,研發(fā)人員薪酬400萬元,研發(fā)用設備的折舊費300萬元,上述研發(fā)支出均滿足資本化條件。甲公司預計A專利技術的使用壽命為10年,預計殘值為零,按年采用直線法攤銷。
組合題(共1道大題,合計10.0分)1.1(測試)2×15年1月1日至2×20年1月1日,與甲公司A專利技術相關的交易或事項如下資料一2×15年1月1日,甲公司經(jīng)董事會批準開始自行研發(fā)A專利技術以生產(chǎn)新產(chǎn)品。2×15年1月1日至6月30日為研究階段,發(fā)生材料費500萬元,研發(fā)人員薪酬300萬元,研發(fā)用設備的折舊費200萬元。資料二:2×15年7月1日A專利技術的研發(fā)活動進入開發(fā)階段。2×16年1月1日,該專利技術研發(fā)成功并達到預定用途。在開發(fā)階段發(fā)生材料費800萬元,研發(fā)人員薪酬400萬元,研發(fā)用設備的折舊費300萬元,上述研發(fā)支出均滿足資本化條件。甲公司預計A專利技術的使用壽命為10年,預計殘值為零,按年采用直線法攤銷。
組合題(共1道大題,合計10.0分)1.1(測試)2×15年1月1日至2×20年1月1日,與甲公司A專利技術相關的交易或事項如下資料一2×15年1月1日,甲公司經(jīng)董事會批準開始自行研發(fā)A專利技術以生產(chǎn)新產(chǎn)品。2×15年1月1日至6月30日為研究階段,發(fā)生材料費500萬元,研發(fā)人員薪酬300萬元,研發(fā)用設備的折舊費200萬元。資料二:2×15年7月1日A專利技術的研發(fā)活動進入開發(fā)階段。2×16年1月1日,該專利技術研發(fā)成功并達到預定用途。在開發(fā)階段發(fā)生材料費800萬元,研發(fā)人員薪酬400萬元,研發(fā)用設備的折舊費300萬元,上述研發(fā)支出均滿足資本化條件。甲公司預計A專利技術的使用壽命為10年,預計殘值為零,按年采用直線法攤銷。
立項研發(fā)x項目:原材料等直接投人成本100萬元,2018年購入用于研發(fā)的器具原值100萬元,按10年計提折舊,無預計殘值,本年折舊額為10萬元設計費用30萬元,一般測試用品購置費10萬元,研發(fā)成果論證費用10萬元,會計分錄怎么寫
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?