您好,您收的傭金需要開票,做財務費用-手續(xù)費
餐飲連鎖企業(yè)統(tǒng)收模式 就是加盟店所有的收入都統(tǒng)收到餐飲管理公司 然后餐飲管理公司扣完自己的抽點,再結算給加盟店 物料是由加盟店出的 。比如這個月有100塊的營業(yè)收入,管理公司收到100塊,留下10塊的扣點在自己賬上,剩余的90給直營店。管理公司是不是只需要開那10塊錢的發(fā)票?可是管理公司明明收到的是100,管理公司要怎么做賬?
我們公司是做共享廣告的 有廣告屏幕需要放到商戶那里(比如理發(fā)店 餐飲店等 )有人通過屏幕上的小程序下單打廣告的話 這個商戶是有收益的,可以通過小程序進行提現(xiàn)。 如果這片區(qū)域有加盟商 加盟商也是可以進行提現(xiàn)的。也就是說商戶收益 加盟商收益都是通過提現(xiàn)的方式取得。她們在小程序申請?zhí)岈F(xiàn)后,是財務從公戶進行轉賬給她們的 但是商戶轉賬的基本都是個人 這種情況下 財務怎么進行處理呢 關鍵是沒法給個人商戶要發(fā)票
你好老師,請問我們是一家培訓學院,有餐飲,酒店住宿,培訓業(yè)務,現(xiàn)在接到一個培訓業(yè)務,合同約定提供吃住,費用一起結算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結轉成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結轉成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復確認這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務的會計分錄怎么做呢?
.某酒店為增值稅一般納稅人(納稅信用A級),位于甲市。主要提供住宿、餐飲、會議場地出租及配套服務。2021年12月發(fā)生業(yè)務如下∶(1)提供住宿服務取得不含稅銷售額120萬元。(2)提供餐飲服務取得含稅銷售額300萬元(含外賣食品收入40萬元)。(3)提供會議場地及配套服務取得不含稅收入160萬元。(4)為調整經營結構,將位于鄰省乙市的一處酒店房產出售,取得含稅收入3400萬元。該酒店房產于營改增前購進,購進時取得的營業(yè)稅發(fā)票注明金額為1650萬元。酒店選擇按照簡易方法計算繳納增值稅。(5)將位于鄰省丙市的一處酒店式公寓房產投資于某物業(yè)管理公司,該房產2019年購置時取得的增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計金額3600萬元。評估機構給出的評估價格為4300萬元(含稅),雙方約定以此價格投資入股并辦理房產產權變更手續(xù)。(6)從農業(yè)生產者處購入大米、小麥共支付買價20萬元,取得農產品銷售發(fā)票。(7)從農貿批發(fā)市場購入蔬菜共支付買價16萬元,取得普通發(fā)票。(8)從一般納稅人處采購餐具、床品等共支付不含增值稅買價40萬元,均取得增值稅專用發(fā)票。)計算該酒店業(yè)務(1)的銷項稅額。
我們是一家餐飲公司,門店也是公司形式,美團上的這部分收入并沒有綁定進公戶,現(xiàn)在消費者要開票,我應該用個人賬戶把錢轉到公戶去嗎?還是怎么操作?
老師好,買車位需要上哪些稅,是跟二手房業(yè)主買的
請教一下老師,這樣把其他應收款股東的掛賬平了,這樣做賬符合規(guī)范嗎?
我們銷售自產的肥料,要給對方返利,比如說那個大袋肥,是31塊錢一袋兒,這樣兒的話,就是說是要給他一袋返六塊錢,這樣兒的話,那是多少袋兒,反正是一共返1200塊錢。然后,半成品的話,是一噸返100塊錢,然30噸的話是返3000塊錢,一共就是返4200塊錢。老師業(yè)務說這樣的銷售方式成立么?開發(fā)票怎么開?開票類目是什么?
敬老院6月份買菜8月份才補發(fā)票才轉款,下賬下到幾月份6月份我做過賬沒有這一筆,7月份沒做帳嘞,7月份菜票還沒給呢,我可以下到8月份么
第三問合同變更,不應該是(1200+500)÷(2000+600)?成本價成本合同價款+合同價款?
老師,就是兩差異、三差異有沒有啥方法可以找到對應的數據,直接給數據可以分清楚,有點彎彎繞就分不清楚了
老師好,請問23年開的紙質專票,可以紅沖嗎?是購貨方操作還是銷貨方操作?
請問老師 三年前有三個分錄錯了 還可以紅沖嗎?會有什么影響謝謝
老師你好,B公司100%控股A公司,現(xiàn)想把A公司所有資產,債權轉到B公司,想注銷A公司,如何處理
老師,您好,我單位為一般納稅人營業(yè)是經紀代理服務,今年把固定資產房產出租出去了,因為是2005年買的,所以開給承租方是5%稅率的發(fā)票,請問這種用了簡易計稅的情況下,對于我單位哪些進項可以抵扣,哪些不可以抵扣
餐飲店收到扣除傭金的結算款,應該怎么做賬?借貸方怎么記?
您好,借銀行存款,財務費用,貸主營業(yè)務收入