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貿(mào)易型企業(yè)出口簡(jiǎn)易征收的3%稅率的產(chǎn)品,需要辦理出口退稅么?賬務(wù)和稅務(wù)分別怎么處理呢?

2023-03-09 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-09 19:02

你好,你去查一下你的出口退稅率,有退稅率的可以退 通過(guò)查看海關(guān)商品編碼的特殊商品標(biāo)識(shí)↓ 特殊商品標(biāo)識(shí)是1的 禁止出口或出口不退稅 視同內(nèi)銷(xiāo)征稅 特殊商品標(biāo)識(shí)是2的 免稅 電子稅務(wù)局-→出口退稅管理-→在線申報(bào)-→配置-→退稅商品碼-→特殊商品標(biāo)識(shí)

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快賬用戶3264 追問(wèn) 2023-03-09 19:10

有出口退稅率是13%,但是我們?cè)趪?guó)內(nèi)下手的話是適用3%的簡(jiǎn)易征收率,可以直接免稅么

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齊紅老師 解答 2023-03-09 19:12

你好,可以退稅的 安13%退 有進(jìn)項(xiàng)專票嗎?

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快賬用戶3264 追問(wèn) 2023-03-09 19:14

我們貿(mào)易型企業(yè),買(mǎi)進(jìn)來(lái)就是3%的發(fā)票,找出口的這部分產(chǎn)品沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專票

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齊紅老師 解答 2023-03-09 19:19

你好,買(mǎi)進(jìn)來(lái)對(duì)方不給你開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)普通發(fā)票可以免稅,但是沒(méi)法退稅,如果不開(kāi)發(fā)票的話,你需要視同內(nèi)銷(xiāo)。

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快賬用戶3264 追問(wèn) 2023-03-09 19:20

老師,買(mǎi)進(jìn)來(lái)對(duì)方開(kāi)票,給我們開(kāi)的是3%的普票,我們內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)出去的也是3%的普票,這樣直接免稅就可以嗎?涉及免抵退么

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齊紅老師 解答 2023-03-09 19:24

可以,只能免稅,不能退稅

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快賬用戶3264 追問(wèn) 2023-03-09 19:24

為什么呀?麻煩老師解釋一下吧

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齊紅老師 解答 2023-03-09 19:27

出口0稅率 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)專票不退 普票可以免 具體的你問(wèn)問(wèn)你稅務(wù)局

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快賬用戶3264 追問(wèn) 2023-03-09 19:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-09 19:29

不要客氣,工作愉快。

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你好,你去查一下你的出口退稅率,有退稅率的可以退 通過(guò)查看海關(guān)商品編碼的特殊商品標(biāo)識(shí)↓ 特殊商品標(biāo)識(shí)是1的 禁止出口或出口不退稅 視同內(nèi)銷(xiāo)征稅 特殊商品標(biāo)識(shí)是2的 免稅 電子稅務(wù)局-→出口退稅管理-→在線申報(bào)-→配置-→退稅商品碼-→特殊商品標(biāo)識(shí)
2023-03-09
?您好,自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)變更為貿(mào)易公司,需至企業(yè)當(dāng)?shù)厮鶎俟ど叹诌M(jìn)行變更“法人工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照”的“經(jīng)營(yíng)范圍”。 去工商局變更之前,最好要先打個(gè)電話咨詢一下,確切的要準(zhǔn)備什么材料。 基本要帶的材料有: 企業(yè)法人工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(正副本) 變更申請(qǐng)表 組織機(jī)構(gòu)代碼證 等等 同時(shí),變更之后還要去諸多政府單位,進(jìn)行變更!?。。ㄈ缟虣z、海關(guān)、外管局等等都需要去變更),可能比較麻煩。 建議不如另外注冊(cè)一個(gè)貿(mào)易型出口企業(yè),賬務(wù)處理比較簡(jiǎn)單,會(huì)計(jì)學(xué)堂有出口貿(mào)易企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操,可以切實(shí)操作一下
2022-05-19
你好,稍等我給你寫(xiě)一下。
2025-04-24
同學(xué)你好 是的 :賬務(wù)處理如下:   1、購(gòu)入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等    ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等    ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   ? 貸:庫(kù)存商品。   3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)   ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)    ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)    ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022-05-26
同學(xué)你好 不退稅的話你要做免稅嗎
2024-03-07
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