你好,你去查一下你的出口退稅率,有退稅率的可以退 通過查看海關(guān)商品編碼的特殊商品標(biāo)識↓ 特殊商品標(biāo)識是1的 禁止出口或出口不退稅 視同內(nèi)銷征稅 特殊商品標(biāo)識是2的 免稅 電子稅務(wù)局-→出口退稅管理-→在線申報-→配置-→退稅商品碼-→特殊商品標(biāo)識
退稅率為0的出口產(chǎn)品,怎么賬務(wù)處理,也需要開出口發(fā)票嗎?需要申報出口退稅系統(tǒng)嗎?
貿(mào)易型外貿(mào)企業(yè),出口一批商品,適用免退稅政策,出口貨物不需要繳納增值稅,并退進項。 在出口商品前,向?qū)Ψ教峁┝思夹g(shù)咨詢服務(wù),收了相關(guān)費用。請問這筆服務(wù)費需要繳納增值稅嗎?和出口貨物的賬務(wù)處理一樣嗎?需要填寫申報表嗎?
貿(mào)易型企業(yè)出口簡易征收的3%稅率的產(chǎn)品,需要辦理出口退稅么?賬務(wù)和稅務(wù)分別怎么處理呢?
我們公司是貿(mào)易型企業(yè),把13%稅率的商品賣給國內(nèi)貿(mào)易公司,再由貿(mào)易公司出口?可以退稅嗎?退給誰,我們公司需要怎么配合國內(nèi)貿(mào)易公司出口?
老師,我想問下貿(mào)易型企業(yè),報關(guān)出口貨物,退稅和不退稅的賬務(wù)處理有什么區(qū)別
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒問題,但是本年累計金額不對是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實操,財政會計,比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費,上個月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費里就行了?但是那個服務(wù)費的收入就沒有對應(yīng)的成本了。
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴重
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
有出口退稅率是13%,但是我們在國內(nèi)下手的話是適用3%的簡易征收率,可以直接免稅么
你好,可以退稅的 安13%退 有進項專票嗎?
我們貿(mào)易型企業(yè),買進來就是3%的發(fā)票,找出口的這部分產(chǎn)品沒有進項專票
你好,買進來對方不給你開發(fā)票嗎?開普通發(fā)票可以免稅,但是沒法退稅,如果不開發(fā)票的話,你需要視同內(nèi)銷。
老師,買進來對方開票,給我們開的是3%的普票,我們內(nèi)銷開出去的也是3%的普票,這樣直接免稅就可以嗎?涉及免抵退么
可以,只能免稅,不能退稅
為什么呀?麻煩老師解釋一下吧
出口0稅率 進項沒專票不退 普票可以免 具體的你問問你稅務(wù)局
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。