就是在月末才結轉成本
老師你好,請問一下,我們在日常業(yè)務中暫估成本,紅沖,還有結轉損益的時候需不需要附件
老師,你好,我想問一下結轉勞務成本的時候憑證后面要附什么單據呢?我的分錄是借主營業(yè)務成本;貸工程施工—合同成本—勞務費
老師你好、想問一下建材財務需要的日常工作是什么?準備去面試
老師,你好我想問下,日常工作什么時候要結轉成本
你好老師我想問下,為什么工程采購成本結轉是負數
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數據怎么恢復到新電腦上?謝謝!
是有銷售發(fā)票開出后,當月就要結轉成本么
是的,就是那樣子的
主營業(yè)務成本還在什么情況下會出現(xiàn)
公司屬于廣告公司,開具的發(fā)票都是廣告費,這個需要結轉成本不
你們的人工費和材料費都是成本哈
是屬于主營業(yè)務成本還是其他業(yè)務成本
那我這比報銷的材料費可以直接掛在成本上,貸記庫存現(xiàn)金不
成本與收入匹配哈,你收入是主營業(yè)務,那么成本也是
那我開票是廣告費,我的主營業(yè)務收入就是廣告費,成本就是我的材料和人工對吧
老師,你幫我看下上面發(fā)的圖片,購買原材料報銷,現(xiàn)金支付,然后分錄這樣寫對么
是的,就是那樣做就是了
我這比分錄做的也沒問題是吧
是的,沒有問題的哈