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老師,固定資產(chǎn)原值8000,按照3年使用期限算,殘值率3%,是240。凈值是7760,月折舊額7760?36=215.56 請問老師,手工賬的賬本怎么記? 原始價值8000,如果提了一個月折舊215.56, 凈值那欄填寫多少? 是7760-215.56嗎

2023-03-08 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 14:08

借管理費用 貸累計折舊 沒錯就是這個數(shù)字。

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快賬用戶2583 追問 2023-03-08 14:10

那如果記錯了,凈值數(shù)不對,導致多計提了,怎么沖

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齊紅老師 解答 2023-03-08 14:11

那就把多計提的折舊沖銷了

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借管理費用 貸累計折舊 沒錯就是這個數(shù)字。
2023-03-08
您好,不是,原始價值為1萬,凈值=原值-累計折舊
2022-12-08
同學你好 對的 應該直接填寫本年折舊的金額
2022-05-12
你好,殘值率不是自己定的,會計準則一般按5%-10%的殘值率 你好預計凈殘值是? 10000*5%=500 哦 發(fā)生減值,是按照可回收金額跟賬面價值比較的 可收回金額按照預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值和公允價值減去處置費用的較高者計算的。 簡單理解為就是后期能賣多少錢,賣的錢比現(xiàn)在的賬面價值低,就是減值了 計提折舊 借:哪個科目,根據(jù)固定資產(chǎn)的實際用途,如果管理用,管理費用,生產(chǎn)用,成產(chǎn)成本。等等
2021-03-31
同學您好, 1、您進項稅額需要抵扣的話,是需要調整的,不需要抵扣的話,可以不調整 調整的話,借應交稅費-應交這增值稅(進項稅額)貸固定資產(chǎn),折舊額多計提的,借利潤分配-未分配利潤負數(shù)貸累計折舊負數(shù)
2021-05-28
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