同學您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX成本相關科目,貸:應付賬款等,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
請問老師一月收到空調(diào)10萬發(fā)票 怎么走以前年度損益調(diào)整
請問老師,我現(xiàn)在收到去年暫估的成本票,應該怎么做分錄?到底要不要用以前年度損益調(diào)整科目?
請問老師走以前年度損益調(diào)整今年收到的成本發(fā)票應該怎么做分錄呢?
今年賬目有涉及到去年的成本發(fā)票,有做以前年度損益調(diào)整,那么是需要去調(diào)整去年的年報,還是說今年的年報可以顯示以前年度損益調(diào)整呢?
老師問一下,去年6月暫估的成本分錄為借工程成本貸應付。今年7月份已經(jīng)充了分錄為借工程成本負數(shù)貸應付負數(shù) ,來發(fā)票借工程成本貸應付。 現(xiàn)在稅局不承認這部分成本,要求繳稅,。領導說走到今年,做飯以前年度損益調(diào)整。我想問一下怎么做以前年度損益調(diào)整的分錄。
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應收票據(jù)或者應付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務利潤表里應該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術服務中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權益,這些權益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務-服務費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當天紅沖,賬務需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應付帳款,一直掛著應付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設備,租期一年,到期設備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
這個稅金我們是我們需要繳納的那部分嗎?
學員您好,是的,對的
謝謝老師 明白了
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。