你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)車在誰(shuí)的名下?
我們公司掛靠一個(gè)一般納稅人的公司做工程,這個(gè)工程在16年也就是營(yíng)改增之前就按合同價(jià)開(kāi)票給甲方,營(yíng)業(yè)稅及附加稅和印花稅這些都已經(jīng)交了,但是當(dāng)年甲方?jīng)]有付完款,現(xiàn)在給支付余款,但是掛靠的公司需要我們提供材料普票給他們,請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我要怎么給票他平16年的賬?能這樣操作的嗎?新手會(huì)計(jì)不懂
老師您好,我們公司是房地產(chǎn)公司,我們有兩棟辦公樓,公用一個(gè)變壓器,現(xiàn)在把1號(hào)辦公樓整體全出租給甲公司了,但是電力局只能給我們公司開(kāi)專票,甲公司非得要票,像這種情況怎么處理?我們用的是電費(fèi)分割單,但是甲公司交來(lái)的款,我們還要應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,我們這還有這樣操作的,電力局給我們公司開(kāi)票,我們公司再給甲方開(kāi)票的。這樣可以嗎?這樣雙方就都可以抵扣了,但是我不知道到這樣合規(guī)嗎?我們的經(jīng)營(yíng)范圍里沒(méi)有電的經(jīng)營(yíng)范圍啊
老師,就是對(duì)方本來(lái)78100的貨給我們下點(diǎn)了73329,本來(lái)要對(duì)私人給他的,老板不小心轉(zhuǎn)對(duì)公去了。我現(xiàn)在讓他開(kāi)五六萬(wàn)過(guò)來(lái)就好,不按73329開(kāi),對(duì)面說(shuō)不行要按73329,再對(duì)私人給他5000塊的票點(diǎn)款。但是我這邊就是不想對(duì)私人了。想直接從開(kāi)的73329的票扣,讓他開(kāi)少一點(diǎn)過(guò)來(lái),那邊不肯說(shuō)二次減稅點(diǎn)。但是我沒(méi)讓他開(kāi)73329哇。不能這樣操作嗎?他那邊應(yīng)該沒(méi)聽(tīng)懂我的意思。所以問(wèn)問(wèn)老師我這樣操作不行嗎?差額讓他計(jì)入到營(yíng)業(yè)外去?;蛘哂惺裁雌渌k法解決呢?因?yàn)槟沁厸](méi)辦法退回來(lái)錢了。只能開(kāi)發(fā)票
老師請(qǐng)問(wèn),我公司在二手交易市場(chǎng)購(gòu)買的機(jī)械對(duì)方(甲)開(kāi)不了票,只能找乙公司開(kāi)票,但是最后款必須轉(zhuǎn)給甲。我已經(jīng)跟采買的人說(shuō)了這樣不合規(guī),但是那個(gè)二手市場(chǎng)他們只能這樣操作,老師有沒(méi)有好的辦法?
老師我單位是新成立”二手車交易市場(chǎng)”公司,我們給買賣雙方開(kāi)具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,但是我們只收取交易費(fèi)100元左右, 1,這100元做為收入都不開(kāi)具增值稅發(fā)票,都按無(wú)票收入記賬可以嗎? 2,在填年報(bào)收入明細(xì)時(shí)”二手車交易市場(chǎng)”的收入填在銷售商品收入明細(xì)哪行,還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個(gè)法人在一個(gè)經(jīng)營(yíng)位置開(kāi)兩個(gè)公司房屋租賃合同可以寫(xiě)無(wú)償使用嗎?
工商年檢中填寫(xiě)吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說(shuō)欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說(shuō)年末需要調(diào)增,有的說(shuō)不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過(guò)怎么回事呢?
想請(qǐng)問(wèn)為什么我還要補(bǔ)繳納3630.13的稅呢
公司購(gòu)買水果,沒(méi)有發(fā)票,怎么報(bào)銷和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒(méi)有用庫(kù)存軟件,采購(gòu)的用品是直接用于項(xiàng)目,但是發(fā)票是項(xiàng)目完工后開(kāi)具的,現(xiàn)在庫(kù)存賬很亂,給客戶開(kāi)了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒(méi)有該產(chǎn)品,對(duì)于庫(kù)存這塊應(yīng)該怎么管理
就是二手販子買回來(lái)再賣出的
最容易是被認(rèn)為虛開(kāi)發(fā)票,你得確定一下這個(gè)車名下是誰(shuí)的。
乙公司名下有這個(gè)車嗎?如果有的話,他給你開(kāi)不要緊,出一個(gè)委托書(shū),委托收款,委托付款都行。