你好,小規(guī)模加稅合計做賬填寫到原值里面。小規(guī)模抵扣不了增值稅, 如果是一般納稅人開的是專票的,按照不含稅的錄入原值。
老師您好,我公司購買了一臺發(fā)電機(jī),因?yàn)槭菣C(jī)打發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,所以我直接把票面總金額入賬了固定資產(chǎn)。我所使用的財務(wù)軟件中,添加的固定資產(chǎn)卡片這里,有個地方(紅色圈起部分)需要填稅金科目以及稅額,因?yàn)槠泵婵偨痤~都入了固定資產(chǎn),沒有相應(yīng)入賬稅金科目,我能否像圖一那樣填列?
為什么在填固定資產(chǎn)卡片時,小規(guī)模納稅人的稅金科目點(diǎn)擊應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那個稅金科目匡里沒顯示出來科目?
老師,你好。小規(guī)模納稅人購買的汽車,錄固定資產(chǎn)的時候,原值是金額是總金額,就是包含稅金的金額還是。。。
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后,原有商品庫存入庫是不含稅金額,那么現(xiàn)在是小規(guī)模的時候銷售開票是開不含稅金額嗎?原有進(jìn)項(xiàng)稅額余額在待抵扣稅額科目
請問老師,公司是小規(guī)模,我錄入固定資產(chǎn)卡片稅金科目要填嗎?固定資產(chǎn)原值就是發(fā)票上的價稅合計金額嗎?(發(fā)票上價稅合計是5661)下面我截了圖,麻煩老師幫忙看下對不對,還有哪些要填的,謝謝!
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?