嗯嗯,可以3月征期前申報
老師,比如說2月份發(fā)了2個月的工資,那么是3月申報2月份發(fā)放的工資,還是2月份當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月是2申報?
老師,我們一直是2月發(fā)放1月工資,2月就把1月工資個稅申報了,要不要現(xiàn)在0申報調(diào)整一下,3月申報個稅時再申報2月發(fā)放的1月份的的工資呢?
老師,想問一下,我們公司經(jīng)常性年底一次性發(fā)一年的工資,個稅申報我都是次月申報上月的,比如3月申報2月的,但是實際上工資沒有發(fā)放。這樣做對嗎?
老師,如果我之前都是本月申報上月的工資(就是因為我們是申報時,月初就發(fā)上月工資了),所以比如2月就申報了1月工資,3月申報2月工資的。目前今年1月我已經(jīng)申報了去年12月工資的了,但是今年想改為稅務(wù)規(guī)定的本月申報上上月的工資,比如2月申報12月工資,3月申報1月工資。我想問下我現(xiàn)在2月能零申報(因為去年12月的已經(jīng)在1月報了),然后調(diào)整后3月就可以申報1月的工資,調(diào)整回來了嗎?
老師,個稅申報是工資發(fā)放的次月申報沒錯吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報個稅嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅,那自然災(zāi)害需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額嗎?
老師你好,個人代開機械租賃費發(fā)票,濕租,可以開建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應(yīng)商開票要收稅點,這個稅點是另外打款,對公多少就開多少票,應(yīng)付賬款金額按對公金額沖減;還是把這個稅點錢從對公款里扣掉,雖然開票金額也是按對公金額開,但是應(yīng)付賬款沖減掉的金額是被扣稅點后的金額,哪個方法會相對劃算,有什么區(qū)別
品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費用還是制造費用 還有工程部放管理費用還是制造費用,1個主管和助理,5個技術(shù)員
臨時工,一個月付一次款,是叫對方開勞務(wù)發(fā)票過來嗎?后對公再轉(zhuǎn)個人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
那我們比如1月工資2月份發(fā),那我是不是也可以3月份申報 也就是我都可以按照發(fā)放的次月來申報
嗯嗯,可以的哈,沒問題
那我12月工資次月1月發(fā)2月申報這樣跨年 可以嗎
嗯嗯,就是那樣的哈