你好;? ? 你這個(gè)發(fā)票? 是否做賬? ; 做賬了 就 寫清楚這個(gè)發(fā)票是不是真實(shí)業(yè)務(wù)的; 如果 已經(jīng)做; 成本? ?沖了利潤(rùn); 就得調(diào)增處理 ;修改年報(bào) 去補(bǔ)稅 企業(yè)所得稅和 滯納金的;? ??
上星期稅局來我公司查看18年的幾張運(yùn)輸發(fā)票,這幾張運(yùn)輸發(fā)票和運(yùn)輸合同是駕駛員帶過來,合同注明打款賬號(hào)的駕駛員的賬號(hào),當(dāng)時(shí)我們就付款給駕駛員了,稅局的說這家運(yùn)輸公司開的這幾張發(fā)票是虛開的,叫我們調(diào)整18年所得稅年報(bào),增減銷售成本,補(bǔ)交稅款和滯納金,然后叫司機(jī)開發(fā)票,開的發(fā)票進(jìn)今年的成本,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整的18年的年報(bào)了,稅款也補(bǔ)交了,拉貨師傅到稅務(wù)局代開來的發(fā)票也不知道如何做賬務(wù)處理?老師 ,麻煩看一下
老師,你好。事業(yè)單位。去年已做收入,并已經(jīng)年終結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)時(shí)不知道要開發(fā)票,我們也沒有稅務(wù)登記就按財(cái)政補(bǔ)助做的收入。今年接到通知讓開去年的發(fā)票,就在今年4月份辦下來稅控盤,在7月份開了發(fā)票?,F(xiàn)在想問問老師,7月份開的發(fā)票,我是不是要調(diào)一下賬?10月份申報(bào),我如何填申報(bào)表?請(qǐng)老師詳細(xì)解答,謝謝!
老師們好。請(qǐng)問一下我們公司有一名員工去年出差回來報(bào)銷的時(shí)候有一張電子普票稅局說是虛開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)入賬了,請(qǐng)問這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢?
請(qǐng)教老師,稅局發(fā)現(xiàn)2018年我公司收到的一張普票是對(duì)方虛開的發(fā)票,我翻到從前代賬會(huì)計(jì)做的分錄為借:銷售費(fèi)用/代理報(bào)關(guān)費(fèi),貸:應(yīng)付賬款--xx公司,請(qǐng)問老師這筆分錄是列支進(jìn)成本了嗎?現(xiàn)在要補(bǔ)稅,請(qǐng)問老師需要補(bǔ)多少錢?更改報(bào)表需要做分錄嗎?
老師,公司收到一張會(huì)議費(fèi)的發(fā)票已經(jīng)入賬,但是現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對(duì)方公司虛開的,實(shí)際業(yè)務(wù)情況是給業(yè)務(wù)員的勞務(wù)傭金,發(fā)票是業(yè)務(wù)員自己去開的,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們公司寫情況說明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個(gè)情況說明呢,具體怎樣寫呢?
老師,你好,請(qǐng)問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實(shí)際利潤(rùn)=實(shí)際收入-實(shí)際成本,實(shí)際收入和實(shí)際成本以銀行流水實(shí)際收到和支出的來核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個(gè)實(shí)名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報(bào)密碼登錄又是哪個(gè)呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問有一批產(chǎn)品對(duì)公付了貨款,但是最終沒有報(bào)關(guān)出口。供應(yīng)商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒有過賬改對(duì)私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個(gè)朋友公司掛靠在我們公司,沒有實(shí)地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國(guó)外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請(qǐng)單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金,借方余額是負(fù)數(shù),這是咋回事?
28500已入成本,現(xiàn)在讓我自查,要填寫擬補(bǔ)稅情況,我不知道要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅啊 怎么算啊,20年的年報(bào)我現(xiàn)在可以修改嗎
你好;? ? 你補(bǔ)的是? 28500*企業(yè)所得稅稅率? 2.5%? (你符合小微的話? )
是符合的,那上面一行我寫的對(duì)嗎,于2021年匯算清繳中提前扣除啥意思啊
?你好; 1.? ? 對(duì)的; 就這樣寫 ;? ? 意思就是你 這個(gè) 不應(yīng)該扣除; 你去扣除了? 28500 ; 你? ? 就寫? 申請(qǐng)調(diào)增處理 ; 補(bǔ)企業(yè)所得稅和滯納金? ?
老師,20年的利潤(rùn)總額是176萬呢,這個(gè)補(bǔ)稅應(yīng)該是?
你好;? ? ? 那你就是 把這個(gè)28500 加進(jìn)去 ; 你? 所得稅? = 100萬*2.5%%2B(176-100)*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ; 就是你 應(yīng)該補(bǔ)繳納的金額? ?
還有老師,這個(gè)你前面提到是不是真實(shí)業(yè)務(wù),事情是這樣,我們公司有個(gè)效果圖包個(gè)一個(gè)個(gè)人去做,然后公司轉(zhuǎn)賬給他個(gè)人并讓他提供發(fā)票,他找到了一個(gè)廣告公司給我們公司開了個(gè)圖文費(fèi),我這一行都不知道怎么寫
你好;? ?這個(gè)圖文業(yè)務(wù)到底發(fā)生沒有? ?
圖文沒發(fā)生業(yè)務(wù),是我們公司跟這個(gè)個(gè)人發(fā)生的業(yè)務(wù),他找的這個(gè)圖文代開的發(fā)票
你好; 沒有的話;? ?你就? 去申請(qǐng)? 調(diào)整年報(bào) 和補(bǔ)稅哈? ?
稅額是不是這樣算:100萬*2.5%+(20年利潤(rùn)總額1870532.16+這個(gè)28500元)*5%-已交稅款49904.71=20046.9,怎么要補(bǔ)這么多稅啊
你好;? 不是哈; 全部來計(jì)算哦 ;???你? 所得稅? = 100萬*2.5%%2B(1870532.16?-100)*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ; 就是你 應(yīng)該補(bǔ)繳納的金額? ? ?
28500沒加進(jìn)去啊,你這個(gè)計(jì)算里
?你好; 整體來算;? 看你 20年 整年的應(yīng)納稅所得額來計(jì)算;? 而且20年的稅率小微還不是 2.5和5%的稅率的? ??