同學(xué)您好,就是征稅收入成本與不征稅收入成本要分開(kāi)核算各算各的
符合不征稅收入的專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金用于支出所形成的資產(chǎn),其計(jì)算的折舊、攤銷(xiāo)為何不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除?
老師,研發(fā)費(fèi)用發(fā)生當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入÷(收入總額-不征稅收入和投資收益)>50%的企業(yè)不得享受稅前加計(jì)扣除政策 這句話(huà)啥意思呢
老師你好,企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn),其計(jì)算的折舊、攤銷(xiāo)不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 問(wèn)題:企業(yè)不征稅收入中,資產(chǎn)10000折舊了2000那我在年終匯算清繳的時(shí)候賬面價(jià)值只有8000了,那我扣減的不征稅收入是10000還是8000呢,折舊2000是不得減掉的
企業(yè)不征稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用 折舊 攤銷(xiāo)一般不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除 這句話(huà)什么意思 現(xiàn)實(shí)的解釋一下
不征稅收入 是不應(yīng)列入征稅范圍的收入 企業(yè)不征稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用 折舊 攤銷(xiāo)不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除 這句話(huà)什么意思
付銀行短信費(fèi)記入什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售公司自產(chǎn)自銷(xiāo)的生豬增值免征,所得稅免征嗎。
您好老師,我公司收到投資方的承兌匯票做為投資款,票已收到,請(qǐng)問(wèn)老師需要簽什么手續(xù)嗎?還是直接入實(shí)收資本就可以?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)下新廠(chǎng)2024年沒(méi)有收入,然后有工資數(shù)26000元,申報(bào)2024年匯算清繳時(shí),怎么填寫(xiě)招待費(fèi),不是取最小值填寫(xiě)嗎,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)為好
向銀行借款簽訂一年的,要掛長(zhǎng)期還是短期借款,到期一般是還會(huì)續(xù)簽的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),所得稅確是25%,我在電子稅務(wù)局里面能申請(qǐng)變更嗎?在哪里申請(qǐng)?如果不能自行申請(qǐng)變更,需要打電話(huà)咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥郑?/p>
我公司進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)了,然后一直沒(méi)有處理,貸方有余額,這種怎么平賬啊,就是交稅就可以了嗎?
老師匯算清繳提示這個(gè)是啥意思啊
我2024年12月的水電費(fèi)做到了2025年1月份有什么影響
A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 一、工資薪金支出 賬載金額 勞務(wù)派遣金額 需要加進(jìn)去嗎?
不明白 舉列說(shuō)明一下
舉例說(shuō)明 不征稅收入100,成本80利潤(rùn)20,征稅收入200,成本150,利潤(rùn)50,算稅的就是分開(kāi)會(huì)計(jì)是總收入300,成本230,利潤(rùn)70,不征稅的收入調(diào)減,成本也要調(diào)減,保證最后是征稅利潤(rùn)50
例如現(xiàn)實(shí)中的企業(yè) 是什么情況下才有 這樣的計(jì)算
學(xué)員朋友您好,有免稅業(yè)務(wù)的話(huà),會(huì)涉及