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老師 請問一下 我們公司買了東西:禮包 酒 煙 …… 然后我老板去開了增值稅發(fā)票回來 現(xiàn)在外賬那邊說那些發(fā)票不能抵扣 只能用來做費用 為什么不能抵扣阿 因為沒有對應(yīng)的進項?

2023-03-06 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 16:05

你好,福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),201636號文件有規(guī)定,不允許抵扣這些業(yè)務(wù)。

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快賬用戶1393 追問 2023-03-06 16:13

明白了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-06 16:14

不用客氣,工作愉快。

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你好,福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),201636號文件有規(guī)定,不允許抵扣這些業(yè)務(wù)。
2023-03-06
你好,這個成本是抵扣你所得稅的,跟增值稅是沒有關(guān)系的
2020-09-23
同學(xué)你好 需要有對應(yīng)的進項才可以抵扣的
2021-05-07
同學(xué) 這個字有點多呢。 老師簡單點跟你說哈,你開具的13%的專票,無論你收進來多少個點的進項稅票,都是可以抵扣的。
2021-08-19
你好? ?這個賠償金的專票一般是不可以抵扣的。 你當(dāng)時做的是什么科目? 先看你做賬分錄然后做一筆轉(zhuǎn)出分錄處理才行??
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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