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上個月進行了未開發(fā)票申報。這個月開具了,在未開具發(fā)票下面直接填相應(yīng)的負數(shù)就行了是不是,賬務(wù)上還需要再進行處理嗎

2023-03-06 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 15:49

你好;? ? ?是的; 賬上還得紅沖無票收入分錄。 在按發(fā)票開票的部分做收入? 申報即可; 一正一負數(shù)

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你好;? ? ?是的; 賬上還得紅沖無票收入分錄。 在按發(fā)票開票的部分做收入? 申報即可; 一正一負數(shù)
2023-03-06
你好? 負數(shù)申報 一般需要去稅局申報的
2021-01-14
下個月在申報增值稅的時候在未開具發(fā)票欄填了負數(shù)
2022-06-07
同學您好,1、您入賬的話,應(yīng)該記入待認證進項稅額, 2、本月開具負數(shù)發(fā)票沖減,報稅的時候按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票以后的金額和稅額申報
2020-10-10
借、應(yīng)收賬款負數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費。
2022-03-23
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