你好多主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的,但是你這種有風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我們公司營(yíng)業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的,現(xiàn)接到一個(gè)單,幫客人設(shè)計(jì)服裝-采購(gòu)物料-生產(chǎn)成衣,在交貨時(shí),需要連同設(shè)計(jì)稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式,我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設(shè)計(jì)費(fèi)和紙樣費(fèi),成衣單價(jià)達(dá)到1000元每件。一共150款,一個(gè)月內(nèi)完成。 這批成衣開票名就是外套,150件,總金額15萬(wàn)。會(huì)備注服裝打樣費(fèi)用。 這種會(huì)不會(huì)由于單價(jià)太高被關(guān)注? 還是我們直接開一筆15萬(wàn)樣板費(fèi)用發(fā)票好點(diǎn)?
我們是一家技術(shù)服務(wù)、人力外包公司,和甲方簽訂了工資代付合同(即甲方員工的勞動(dòng)關(guān)系等都在我們公司),現(xiàn)在甲方需要我方給他們代采購(gòu)一批電腦手機(jī)等,我方開給他們的發(fā)票內(nèi)容是電腦手機(jī)等(13%稅率),那現(xiàn)在我們?cè)诰〇|上采購(gòu),收到貨以及發(fā)票該怎么記賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
客戶公司在8月退回7月31日的發(fā)票,要求格式按照他們的新標(biāo)準(zhǔn)重開,以方便他們的記入系統(tǒng)。并無(wú)任何業(yè)務(wù)再發(fā)生,不是退貨行為。既然跨了月,請(qǐng)問(wèn)對(duì)此我方會(huì)計(jì)需要做哪些處理?(包括票據(jù)賬務(wù)和稅務(wù)等所有方面) 請(qǐng)看清楚描述,是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒(méi)有重新發(fā)生新業(yè)務(wù)。并且不是內(nèi)容上金額上調(diào)整重開發(fā)票,只是格式調(diào)整。不要上來(lái)就說(shuō)什么虛開發(fā)票,虛開發(fā)票是違法犯罪行為,不要自己是個(gè)什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業(yè)人員您就那么厲害沒(méi)有開錯(cuò)過(guò)發(fā)票嗎?
請(qǐng)教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購(gòu)的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個(gè)疑問(wèn) 1.關(guān)于開發(fā)票:對(duì)開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購(gòu)智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問(wèn),采購(gòu)的一系列零件,都需要作為庫(kù)存,計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費(fèi)沒(méi)有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開票的銷售價(jià)格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開票合理不合理呢?
老師,我們公司開票內(nèi)容為軟件和服務(wù),客戶那邊需要電腦且不方便在發(fā)票上顯示,所以是直接提高合同價(jià),我們幫忙采購(gòu)電腦?,F(xiàn)在已經(jīng)給客戶開過(guò)票了,開票內(nèi)容跟電腦無(wú)關(guān),那我們采購(gòu)的電腦需要怎么處理?
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)有銷售收入,但是還沒(méi)有成本票回來(lái),月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
那這種怎么樣合法化呢?電腦的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
你好,讓你的下家別給你開電腦的發(fā)票。
已經(jīng)開過(guò)了
有部分直接在京東買的,開的全是電腦的專票
你好,你問(wèn)一下對(duì)方還能退回去重新開服務(wù)類的吧?
不管你賬上怎么做,因?yàn)槎悇?wù)局那邊系統(tǒng)能監(jiān)控到你收到了發(fā)票。
不能了,沒(méi)法重開了
你好,那你就正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
確認(rèn)了收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
那進(jìn)項(xiàng)不一致這樣合法么
你好,不合法的,現(xiàn)在發(fā)票不是退不回去,你做固定資產(chǎn)單位有沒(méi)有這些?
有是有,就是電腦的量有點(diǎn)大
走視同銷售,申報(bào)未開票收入這樣可以嗎?
好,可以的,但是你的增值稅所得稅多交了。
這是不是合法化的唯一辦法了?
是的,就是多交稅款。