你好,當時一月份分錄怎么做的?
12月一張專票信息開錯了(借;現金1600 銀行1600貸主營業(yè)務收入3168.32 應交增值稅31.68)1月費忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
請問,發(fā)現去年11月份的進項票開錯了,沒有認證,這個月對方給重新開具正確的。那么當時11月份入賬的那個憑證作廢,重新按照正確的發(fā)票計入到這個月嗎
請教老師,2月份開來的發(fā)票,2月份已經入成本已付款,在3月15日認證發(fā)票的時候,發(fā)現稅號錯誤退回重新開了新發(fā)票,日期是3月份的,那么現在這張3月份的發(fā)票應該放在2月份里面還是3月份里面,2月份的賬務處理需要調整嗎?
老師,我1月份的收入,也在1月份確認收入了,也交稅了,但是1月份沒開發(fā)票,2月份給開的發(fā)票,這個2月份怎么處理啊
老師,請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖,又重新開了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡易計稅的普票。
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
1、借:進項稅 貸:銀行存款 2、借:未交增值稅 貸:進項稅
借預付賬款, 貸應交稅費應交增值稅進項, 借應交稅費、應交增值稅進項, 貸應交稅費、未交增值稅。
這樣做相反分錄,把之前錯誤的沖銷,在重新做正確的是吧
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。