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匯繳清算后收到一張2022年發(fā)票,分錄怎么寫,需要去更正匯繳清算,還需要去更正2022年的報表?

2023-03-05 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-05 14:16

你好,匯繳清算后收到一張2022年發(fā)票,具體是什么內(nèi)容的發(fā)票??

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 14:32

費用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-05 14:32

你好 借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目 需要去更正匯繳清算,需要更正2022年的報表

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 14:35

報表怎么更正呢我不會,我現(xiàn)在用了這個科目,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不是對的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-05 14:36

你好,因為增加了2022年的費用,就需要去做2022年資產(chǎn)負債表貨幣資金減少,未分配利潤減少,利潤表的費用增加

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 14:39

那這個報表是自己人為的去計算?做賬軟件里面用了以前年度損益現(xiàn)在報表對的,以前不對

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齊紅老師 解答 2023-03-05 14:40

你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,需要手工去調(diào)整之前的報表數(shù)據(jù)?

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 14:42

那我后期申報資產(chǎn)負債報表不是都要減去這個金額?

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齊紅老師 解答 2023-03-05 14:42

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 14:43

那我可以不去改正以前的報表?我就更正匯繳清算還行?

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 14:43

現(xiàn)在中大家都怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-03-05 14:44

你好,不可以不去改正以前的報表而直接更正匯繳清繳的。 正規(guī)的做法:就是更改之前的報表數(shù)據(jù),然后按更正之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報?

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 15:48

那張跨年發(fā)票是不是還會涉及到企業(yè)所得稅的發(fā)票?是不是要更正匯繳清算后在寫企業(yè)所得稅分錄?還是拿到跨年發(fā)票的時候就寫?

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齊紅老師 解答 2023-03-05 15:49

你好,需要看發(fā)票的具體內(nèi)容 涉及到損益的,就會涉及所得稅 是拿到發(fā)票,寫相應(yīng)的分錄?

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 15:59

不等更正匯繳后產(chǎn)生的稅額在寫分錄?

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齊紅老師 解答 2023-03-05 16:00

你好,是需要先針對跨年的發(fā)票做相應(yīng)的分錄,然后再根據(jù)匯繳后產(chǎn)生的稅額做稅款部分的分錄啊

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 16:02

我的意思就是這個意思,我以為拿到跨年發(fā)票就寫發(fā)票分錄,然后再根據(jù)發(fā)票對應(yīng)的金額算出企業(yè)所得稅直接寫,應(yīng)該是先寫發(fā)票,然后匯繳結(jié)束后再寫企業(yè)所得稅分錄

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齊紅老師 解答 2023-03-05 16:02

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶1219 追問 2023-03-05 16:03

我就是再確認一下

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齊紅老師 解答 2023-03-05 16:04

你好,是的,是這樣的

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你好,匯繳清算后收到一張2022年發(fā)票,具體是什么內(nèi)容的發(fā)票??
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同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
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