這個目前是可以的,可以
老師,還是剛剛那個問題沒有問完,這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi),當年度企業(yè)所得稅申報后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
甲企業(yè)是乙企業(yè)的主要原料供應(yīng)商。乙企業(yè)2×20年上半年就因資金鏈出現(xiàn)問題,資金面臨嚴重缺口;下半年經(jīng)營狀況也出現(xiàn)了問題,導(dǎo)致當年嚴重虧損。根據(jù)這種情況,甲企業(yè)于2*20年年底將應(yīng)收乙企業(yè)的9000萬元的銷貨款計提了10%的壞賬準備。2×21年6月,乙企業(yè)積欠的應(yīng)付購貨款9000萬元仍無力償付,雙方簽署了債務(wù)重組協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,2*21年6月30日,乙企業(yè)用持有的丙公司債券予以償還。該批債券在乙企業(yè)被分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),賬面價值為6002萬元(其中,面值6000萬元,未攤銷溢價2萬元),重組日該批債券的公允價值為6100萬元。甲、乙企業(yè)分別支付6萬元和4萬元的相關(guān)費用。甲企業(yè)將受讓的資產(chǎn)作為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。其他資料略。[要求]根據(jù)上述資料,進行如下會計處理(金額單位用萬元表示):(1)說明此項交易對甲企業(yè)、乙企業(yè)當期稅前利潤的影響。
供應(yīng)商的原材料出現(xiàn)了問題,導(dǎo)致需要給我們企業(yè)賠款,但是因為賠款金額較少,假設(shè)說就5萬元吧,當月與供應(yīng)商對賬,貨款是60萬元,于是協(xié)商在當月貨款中沖掉,那就是說當月貨款是60-5=55萬元。供應(yīng)商按照55萬元開票給企業(yè),企業(yè)將來到期付款,也只是支付55萬元,我想問這種情況,在稅務(wù)上可行嗎?可以這樣子操作嗎?
供應(yīng)商的原材料出現(xiàn)了問題,導(dǎo)致需要給我們企業(yè)賠款,但是因為賠款金額較少,假設(shè)說就5萬元吧,當月與供應(yīng)商對賬,貨款是60萬元,于是協(xié)商在當月貨款中沖掉,那就是說當月貨款是60-5=55萬元。供應(yīng)商按照55萬元開票給企業(yè),企業(yè)將來到期付款,也只是支付55萬元,我想問這種情況,在稅務(wù)上可行嗎?可以這樣子操作嗎?
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當時也沒有確認收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請問老師,去年公司的車買的保險,在被保險期間,把車報廢了,今年收到保險公司退回的保費差價,應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個問題想請教一下,就是我是公司的法人,然后我把個人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個人?那個電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請問個人以自有寫字樓入股公司,個人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請問我們平時一個月做賬的時候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費嗎 因為不能不能確定一個季度超不超過30萬 那么如果平時不做 一個季度到時候可以補做應(yīng)交稅費嗎 那么具體的會計分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個人手上接手過來(相當于個人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進項稅該怎么處理 需要勾選 嗎
好的,那么請問,相關(guān)分錄怎么處理呢?根據(jù)我的提問,能不能給到具體怎么操作?
你想要分錄是吧還是
分錄呀老師,你看你跟我提的問題,能不能幫我寫出分錄來給我?
借 應(yīng)付賬款60 貸 銀行存款55 投資收益5
你的這個分錄是把賠款的5萬顯示出來了,我的想法是能不能直接做應(yīng)付賬款就是55,就不顯示這個5萬元出來,這樣子操作行不行呢?況且你看我提問中說的,供應(yīng)商開票給我也只是55萬,這5萬的差額,按照你這樣子是不是復(fù)雜了呢?我也是在糾結(jié)這些問題
那不行,因為有合同肯定是60的啊這個
沒有合同,月結(jié)形式,就算有合同也不會顯示金額。這樣子的
這樣總覺得記賬不準確的
那供應(yīng)商將來開票給我也只是開55萬,我這個60萬怎么顯示出來?總得有依據(jù)?
難道你們之間沒有協(xié)議嗎