你好,你是有工資沒有發(fā)下去還是怎么啦?

老師好,匯算清繳里的工資實(shí)際的與稅收的金額為什么會有差額調(diào)增,根據(jù)那個科目余額填寫?
老師好,匯算清繳里的工資實(shí)際的與稅收的金額為什么會有差額調(diào)增,根據(jù)那個科目余額填寫?填寫多少金額
老師,匯算清繳時工資薪金支出填報數(shù)據(jù),賬面和個稅系統(tǒng)有一萬多差額,這個差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調(diào)增,所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面,那我應(yīng)該按哪個數(shù)據(jù)填報?是不是按個稅系統(tǒng)也就是實(shí)際支付金額填寫?
2022年實(shí)際比賬載少2千,匯算清繳的時候以實(shí)際發(fā)放金額為稅收金額,調(diào)增了2千。 2023年,補(bǔ)發(fā)了2022年的2千,實(shí)際比賬載多2千。那23年匯算清繳的稅收金額是寫什么金額
企業(yè)所得稅匯算清繳時,各類基本社會保障性繳款,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都是填寫一樣的數(shù)據(jù)?是根據(jù)明細(xì)表里面的那個科目來進(jìn)行填寫的呢? 住房公積金也是填寫單位的部分金額? 補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險,是根據(jù)1-12月補(bǔ)繳的部分金額進(jìn)行填寫的還是啥意思呢?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


發(fā)了啊,為什么還有調(diào)增呢
你好,那你們自己填寫的時候填寫的有問題吧 如果計(jì)提的全部都發(fā)下去 張載金額,實(shí)際金額稅收金額都是一樣的
老師,是填寫應(yīng)付職工薪酬科目累計(jì)嗎
對的 是的一年的累積的