你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師,您好,住房建設(shè)局收到物業(yè)公司的住戶維修基金,現(xiàn)在維修完了需要撥付資金,住房建設(shè)局要施工單位給他開具發(fā)票,但是合同是物業(yè)公司跟施工單位簽的,這樣合理嗎
老師,房地產(chǎn)企業(yè)給房產(chǎn)管理局交的房屋公共維修基金,是從住戶收的嗎?怎么做帳
物業(yè)公司墊付居民房屋維修基金,交到住建局,怎么做賬
老師好,麻煩問下您,物業(yè)公司代居民交房屋維修基金,交到住建局,怎么做賬呢,然后慢慢的居民再交到物業(yè)公司,最后向住建局申請(qǐng)資金,支付維修費(fèi)用,這些怎么做賬呢,謝謝老師
老師好,麻煩問下您,物業(yè)公司代居民交房屋維修基金,交到住建局,怎么做賬呢,然后慢慢的居民再交到物業(yè)公司,怎么做賬,最后發(fā)生維修費(fèi)用,向住建局申請(qǐng)資金,怎么做賬呢,謝謝老師
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?