好,都是1%的,只不過(guò)是第二季度需要交稅,第一季度不需要交。
老師,小規(guī)模第一季度,第二季度,第三季度每個(gè)季度都低于30萬(wàn),只是第四季第超過(guò)了30萬(wàn),全年超120萬(wàn)了,第四季如何申報(bào)?
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬(wàn),第二季度銷售100萬(wàn),第三季度銷售30萬(wàn),第四季度銷售400萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)超過(guò)小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過(guò)500萬(wàn),要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
2023年小規(guī)模一個(gè)季度不超過(guò) 30萬(wàn)還是免征的吧,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)要怎么交
23年小規(guī)模普票季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,超過(guò)1%。那如果第一季度沒(méi)有超30萬(wàn),第二季度超30萬(wàn)的話,這個(gè)稅率怎么確定
小規(guī)模第一季度未超過(guò)30萬(wàn), 其他季度超過(guò)30萬(wàn),年合計(jì)超過(guò)120萬(wàn),那第一季度需要補(bǔ)交增值稅嗎
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購(gòu)有一個(gè)260萬(wàn)的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬(wàn)左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬(wàn)左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問(wèn)如果24年6月份收到長(zhǎng)期借款100萬(wàn),還了60萬(wàn),24年12月的余額為40萬(wàn)。 資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬(wàn)。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
意思是開(kāi)票都是按1%稅率開(kāi),只不過(guò)如果當(dāng)季度不超過(guò)30萬(wàn),就免稅 超過(guò)就按1%交是吧 那增值稅納稅申報(bào)表怎么填啊
對(duì)的,是的,季度30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫,超過(guò)的在第一欄和第三欄里面填寫。
因?yàn)槲覀兇蟛糠侄际遣婚_(kāi)票收入 所以報(bào)稅系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)開(kāi)票的金額,需要自己填列。所以想知道(1.)如果都是按1%開(kāi)票,那當(dāng)季度不超30萬(wàn),填10列,這樣就是免稅銷售額了跟發(fā)票開(kāi)的1%稅率有沒(méi)有影響;(2.)如果季度超30萬(wàn),填1、3列是3%的稅率,實(shí)際開(kāi)票是1%那意思是還要在16列那里填寫銷售額*2%的減征。幫忙看一下這兩個(gè)問(wèn)題
1正確的 第二個(gè)減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。