電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)社保及繳納,里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào),看一下能修改吧?
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?
老師,現(xiàn)在還可以更正去年四季度的增值稅申報(bào)嗎?稅費(fèi)都交了
老師,現(xiàn)在還可以更正去年四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
老師,去年四季度的季報(bào)數(shù)據(jù),現(xiàn)在還可以更正嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以更正去年第一到第四季度的申報(bào)表嗎
在發(fā)生租賃退回的時(shí)候,已經(jīng)交了的銷項(xiàng)稅,記入營(yíng)業(yè)外支出可以嗎?
老師,您好,開(kāi)票是一個(gè)抬頭,發(fā)貨單上收貨的是另外一個(gè)抬頭,可以嗎
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在弟弟(名義股東)做0元轉(zhuǎn)讓給哥哥(實(shí)際股東)。分紅那部分需要交個(gè)人所得稅嗎(是轉(zhuǎn)讓人還是接受人)?有文件嗎?
一般納稅人增值稅開(kāi)票2萬(wàn)一個(gè)月,附加稅有什么優(yōu)惠政策,都是按減半繳納嗎?
老師,取得一筆加工費(fèi)收入,但是簽的是一年的合同,請(qǐng)問(wèn)是一次性申報(bào)收入還是分月申報(bào)
你好老師過(guò)節(jié)現(xiàn)金紅包及外購(gòu)商品送客戶禮品,這種費(fèi)用可以稅前扣除嗎?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單上的商品編碼是:8516909000、提單的HS CODE:851690,提單按前6位。請(qǐng)問(wèn)退稅有沒(méi)有影響?
垃圾清運(yùn)費(fèi)用可以代開(kāi)運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票嗎
你好過(guò)節(jié)客情現(xiàn)金紅包和外購(gòu)禮品贈(zèng)送客戶,這種賬務(wù)處理怎么做?還有稅務(wù)上都怎么處理?
老師,我們這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票,這兩天能一下開(kāi)30萬(wàn)嗎?