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錄別的會(huì)計(jì)交接的期末余額,合同結(jié)算417844在貸方,他的合同履約在成本類,而我錄的合同履約在資產(chǎn)類,只有借方余額,這個(gè)我該咋填? 問題二,他的合同資產(chǎn)417844,合同結(jié)算417844,我感覺我把417844在借方填成負(fù)數(shù) 就試算平衡了,還有,這兩個(gè)數(shù)字如果都不填,也平衡了,這究竟咋回事呀,那我是錄還是不錄,該怎么錄。

錄別的會(huì)計(jì)交接的期末余額,合同結(jié)算417844在貸方,他的合同履約在成本類,而我錄的合同履約在資產(chǎn)類,只有借方余額,這個(gè)我該咋填?
問題二,他的合同資產(chǎn)417844,合同結(jié)算417844,我感覺我把417844在借方填成負(fù)數(shù) 就試算平衡了,還有,這兩個(gè)數(shù)字如果都不填,也平衡了,這究竟咋回事呀,那我是錄還是不錄,該怎么錄。
2023-03-02 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-02 08:25

您好,合同結(jié)算您當(dāng)做備抵科目即可

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快賬用戶3377 追問 2023-03-02 08:37

老師可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎,這樣說,我還是不懂,我還是小白,剛?cè)胄?

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齊紅老師 解答 2023-03-02 08:38

您好,就是借貸方都錄入相同金額

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快賬用戶3377 追問 2023-03-02 08:54

那我這個(gè)期末余額,合同資產(chǎn)和合同結(jié)算還錄不錄?如果不錄,有影響嗎?如果錄入,合同資產(chǎn)本身在借方還好說,但合同結(jié)算余額上個(gè)會(huì)計(jì)記在貸方,但我的合同結(jié)算在資產(chǎn)類,只有借方余額,那我錄成負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-02 08:57

您好,錄,但是合計(jì)凈額是零

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齊紅老師 解答 2023-03-02 08:57

您好,不錄沒有體現(xiàn)真實(shí)業(yè)務(wù)

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快賬用戶3377 追問 2023-03-02 09:15

好的,謝謝老師

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快賬用戶3377 追問 2023-03-02 09:16

合同結(jié)算我可以在借方錄負(fù)數(shù)哈

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齊紅老師 解答 2023-03-02 09:21

您好,是可以的,沒問題

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您好,合同結(jié)算您當(dāng)做備抵科目即可
2023-03-02
你好,同學(xué)。 合并報(bào)表 ,是母公司長期股權(quán)投資和子公司的所有者權(quán)益要進(jìn)行抵消處理的。
2021-04-11
您好,同學(xué)。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對(duì)方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計(jì)和貸方累計(jì)指的是公司開業(yè)到移交給你的上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日的數(shù)據(jù)(如果公司賬務(wù)按期處理的話)。當(dāng)年1月份開始截止到當(dāng)前的是本年累計(jì)。會(huì)計(jì)科目如果確定以后不會(huì)用的可以刪除,留下也沒什么影響,科目余額表可以設(shè)置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財(cái)務(wù)報(bào)表有統(tǒng)一的格式,沒有發(fā)生額不填就可以了。
2020-09-10
那你這如果應(yīng)交稅費(fèi),增值稅總的二級(jí)余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級(jí)是否正確來分析
2020-10-06
同學(xué)你好,1、預(yù)交是在項(xiàng)目所在地,需要開發(fā)票時(shí),開會(huì)產(chǎn)生預(yù)交,這個(gè)和正常申報(bào)的沒有直接關(guān)系,你總部該正常申報(bào)的就正常申報(bào)好了;2、在機(jī)構(gòu)地正常申報(bào);3、考慮比例,是因?yàn)槟X子里面想到的是相關(guān)成本這塊吧,實(shí)際支付款項(xiàng)的,按實(shí)際來處理;4、如果約束對(duì)方開票按要求開發(fā)票,建議和對(duì)接項(xiàng)目人員溝通好,見票再支付相關(guān)款項(xiàng),如果票給的不合格,就不會(huì)付款的;
2021-07-31
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