你好,填寫350萬的一到12月份的。
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
老師好,之前1-9月是定期定額的,10月轉(zhuǎn)查賬征收了,那么在申報年度生產(chǎn)經(jīng)營所得 營業(yè)收入 這一欄 是填寫1-12月的收入總額 還是只要填寫 轉(zhuǎn)查賬征收10-12月的收入就可以了
老師好,單位之前都是定額定額 系統(tǒng)自己申報的 后來被轉(zhuǎn)查賬征收了 比如1-9月開票300萬 10月通知轉(zhuǎn)查賬 10-12月開票 50萬,那么在申報2022年生產(chǎn)經(jīng)營所得時 營業(yè)收入 填寫多少
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當(dāng)時增值稅報零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
這個 300萬是定期定額的 根本就沒有進項發(fā)票的,這個也要算在內(nèi)。那這個交稅不要交很多
因為你在年中間轉(zhuǎn)了查賬征稅, 一年的都需要按照查賬征稅來交稅
這個是規(guī)定,因為一年只有一種征稅方式。
也就是說 這300萬 也是必須要補進項進來不然只能交稅 是這個意思吧
是的,是這個意思,是這么做的。
老師,這個轉(zhuǎn)查賬后 之前定期定額 也要包含在內(nèi) 這個規(guī)定 有沒有官方的條文發(fā)下原文我看下 鏈接
是的, 沒有, 可以問一下你稅務(wù)局
這個是規(guī)定,因為一年只有一種征稅方式。 這個 沒有對應(yīng)條文 但是 好像 有的說是 之前定期定額的可以不算,只要算轉(zhuǎn)查賬后的 是不是每個地方的 稅局局 要求不一樣的
不是的,沒有遇到過這種 第一個聽說
老師,這個是規(guī)定,因為一年只有一種征稅方式。 這個在哪里可以 查到這種規(guī)定
你好,我這邊沒有文件, 之前我們這邊也有年之中間給轉(zhuǎn)的 稅務(wù)局說的 不是看的政策
明白了就是之前定期定額開出去的發(fā)票 也是要補成本進來的,沒有成本進來的話 打個比方 之前定期定額交了10萬的個稅 現(xiàn)在總共要交的生產(chǎn)經(jīng)營所得 是20萬 那么 就是 還要在補10萬的 個稅 是這個意思吧
你好對的 是這個意思的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快