您好,可以,但是不能稅前扣除
老師,你好!公司問個(gè)人租的辦公場(chǎng)地,沒有發(fā)票,但是合同都有的,我可以做費(fèi)用嗎?所得稅匯算清繳時(shí)在調(diào)增可以嗎?這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公司租用辦公場(chǎng)所,對(duì)方是個(gè)人沒開發(fā)票,這樣可以嗎?
公司將場(chǎng)地租給個(gè)人,對(duì)方不需要發(fā)票,公司可以不開發(fā)票嗎
老師,租用個(gè)人房子作為辦公場(chǎng)所,我們對(duì)公付款,對(duì)方不去稅務(wù)局點(diǎn)開發(fā)票,公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司向個(gè)人租辦公場(chǎng)所,個(gè)人可以開專票給公司嗎
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬(wàn)發(fā)票,還要承擔(dān)15萬(wàn)的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬(wàn)+(15萬(wàn)+15萬(wàn)*10%)*9%。這樣算對(duì)嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號(hào)今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來(lái),現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎