你好 這個要更正申報5.6月份的個人所得稅的,如果沒有辦法,那么只能填寫在現(xiàn)在的時間的
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
項目上的工人工資申報個稅,是按甲方代發(fā)的工資款,第一次發(fā)放是一月份工資,做的一月所屬期的個稅申報,第二次人員變動走了發(fā)放是二月份工資,做的三月所屬期的個稅申報,第三次人員又變動了走了發(fā)放三月份的工資,做的四月所屬期的個稅申報。現(xiàn)在五月份所屬期不確定之后是什么時候發(fā)放第四筆工資,估計人員還要變動,老師我可以把五月所屬期的農(nóng)民工全部做進非正常嗎?這樣下次發(fā)工資人員變動我就不用更正之前的個稅申報表了
老師,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。我們這邊打算,從這幾個員工的應發(fā)工資里面來扣除多支付的這部分個稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費用-員工工資287 貸:應付職工薪酬-工資287 ;借:應付職工薪酬-工資287,貸:應交稅費-個人所得稅287?是這樣做嗎?
老師,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。我們這邊打算,從這幾個員工的應發(fā)工資里面來扣除多支付的這部分個稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費用-員工工資287 貸:應付職工薪酬-工資287 ;借:應付職工薪酬-工資287,借:應交稅費-個人所得稅-287?是這樣做嗎?
個人獨資企業(yè)是收入多少不交稅嗎?沒有申報個稅是否有問題?工商年報填寫需要注意什么?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,固定資產(chǎn)折舊折完了還要做賬嗎,如何做賬
小規(guī)模納稅人購買貨物,將貨物運輸?shù)戒N售地點,應計入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費用?
代理裝箱單計入什么會計科目
個人獨資企業(yè)利潤不為0是否需要繳稅
老師,餐飲公司各項成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項票100元,收到增值稅進項票80元,銷售費用2元,管理費用1元,財務(wù)費用0元,13%的稅率,增值稅稅負率1%,所得稅稅負率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計算,需要計算過程,謝謝