你好,是什么情況,導(dǎo)致需要扣除呢??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司是施工企業(yè),有一員工在工地上受傷,醫(yī)藥費(fèi)全都是班組長(zhǎng)墊付了?,F(xiàn)在保險(xiǎn)公司把工傷報(bào)銷的錢轉(zhuǎn)給公司了。我可以把這錢直接轉(zhuǎn)給班組長(zhǎng)不?讓他們雙方寫一個(gè)說(shuō)明,證明這個(gè)醫(yī)藥費(fèi)受傷員工知情并要求轉(zhuǎn)給班組長(zhǎng)的。謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是建筑施工企業(yè),跟班組個(gè)人簽定勞務(wù)分包合同,但該班組提供發(fā)票時(shí)不僅提供了自己代開的發(fā)票,還有部分發(fā)票是用其他名字來(lái)代開的,這些名字不是我們跟對(duì)方簽合同的名字,請(qǐng)問(wèn)這些代開發(fā)票可以用嗎?謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是施工企業(yè),有的分包班組我們需要扣除他們的水電伙食費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么操作合適?謝謝
我們是分包方,有建筑專業(yè)承包資質(zhì)和勞務(wù)分包資質(zhì),現(xiàn)將所簽字的分包合同,部分外包給班組,現(xiàn)我們以給班組人員代發(fā)工資的形式支付班組施工費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么操作,班組需要開勞務(wù)發(fā)票給我們是嗎,是以他們公司的名義開,還是要他們以個(gè)人提供勞務(wù)的方式到稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票給我們?nèi)胭~
老師好!我們是施工單位 ,中標(biāo)一工程,合同價(jià)為5000萬(wàn) 其中勞務(wù)費(fèi)用約為合同價(jià)的15%,勞務(wù)我們是要分包出去的,請(qǐng)問(wèn):這個(gè)勞務(wù)的分包需要通過(guò)招標(biāo)嗎?謝謝老師!
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
就是他們?cè)谖覀兊墓さ厣细苫?,我們付給他們工程款。但他們干活期間在我們項(xiàng)目上吃和住,這個(gè)費(fèi)用是他們來(lái)承擔(dān)的
你好,在應(yīng)當(dāng)支付的工程款里面,扣除對(duì)方負(fù)擔(dān)的水電伙食費(fèi),然后支付給對(duì)方就是了?
那開票呢?比如工程款是100萬(wàn),扣10萬(wàn),他們開票給我們90萬(wàn)嗎?
你好,開票還是按100萬(wàn)開具啊?
那實(shí)際我們只需給90萬(wàn)就好了呀,少給的10萬(wàn)怎么做賬務(wù)處理?
你好,少給的10萬(wàn),你們做往來(lái)款處理啊? 這樣不影響你們按100萬(wàn)開具發(fā)票
往來(lái)款處理,那不一直掛賬???因?yàn)槲覀儾挥弥Ц冻鋈チ搜?
你好 你們是替對(duì)方墊付了水電伙食費(fèi),才可以從對(duì)方扣除啊 先計(jì)入其他應(yīng)收款的借方,然后扣除的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,這樣余額就結(jié)平了?
哦哦,懂你的意思了。只是我們項(xiàng)目的伙食費(fèi)跟住宿費(fèi)我們沒有單獨(dú)核算,伙食是我們自己的工人煮飯的,住宿也是我們自己的工房,我們都沒有核算進(jìn)項(xiàng)目的成本
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
老師回答的很好,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)假如我們有核算,那屬于他們的伙食費(fèi)的10萬(wàn)的成本發(fā)票不能入我們的成本,那發(fā)票是不是得給對(duì)方呀?
你好,這個(gè)(水電伙食費(fèi))對(duì)于你們來(lái)說(shuō),不是成本,而是往來(lái)款啊?