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2023-02-28 23:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-01 00:28

您好!這個題目中,需要明確兩個問題,1900是扣完稅的,因為甲在取得乙國子公司時,需要預扣5%,所以第一步要還原為扣稅前,然后再算出已經(jīng)扣除的稅。乙國子公司交納的企業(yè)所得稅只需要根據(jù)其持股比例計算就行,最后二者相加,就是可抵免額

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您好!這個題目中,需要明確兩個問題,1900是扣完稅的,因為甲在取得乙國子公司時,需要預扣5%,所以第一步要還原為扣稅前,然后再算出已經(jīng)扣除的稅。乙國子公司交納的企業(yè)所得稅只需要根據(jù)其持股比例計算就行,最后二者相加,就是可抵免額
2023-03-01
你好,銷售商品,尚未收到貨款,分錄是 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 分錄沒有涉及現(xiàn)金,銀行存款的變動,所以是填寫:轉(zhuǎn)賬憑證
2022-07-06
您好!這個題目中,需要明確兩個問題,1900是扣完稅的,因為甲在取得乙國子公司時,需要預扣5%,所以第一步要還原為扣稅前,然后再算出已經(jīng)扣除的稅。乙國子公司交納的企業(yè)所得稅只需要根據(jù)其持股比例計算就行,最后二者相加,就是可抵免額
2023-03-01
同學,你好 請附上具體問題,重新提問,謝謝!
2024-05-13
學員你好,年初所有者權益500-200=300本年新增權益50萬,因此350萬
2021-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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