你好 這個是按照5%來計算的,之前的減半征稅的優(yōu)惠政策2022.12.31到期了
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這是神魔意思呢?比如說應(yīng)納稅所得額是100,優(yōu)惠政策后是100×12.5%=12.5,125.5是優(yōu)惠后應(yīng)納稅所得額,實際繳納稅為,12.5×20%=2.5萬元對嗎?
老師,請問小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅負(fù)率為2.5%。這個對嗎
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號)第二條的規(guī)定:對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 請問:小規(guī)模納稅所得稅未超過100萬實際計入納稅額按25%,實際納稅20%;超過100萬實際計入納稅額50%,實際納稅20%對嗎?實際計入和實際納稅是不等的對嗎?例計入所得額100萬元(未超過100萬),實際計入所得稅額是2500元,實際納稅是2000元對嗎?但如果實際計計入納稅額是101萬元(超過100萬元,未超過300萬元按50%計入納稅額,實際繳納稅額也是20%。)也就是說101萬元的利潤所得額計入50500元,實際納稅20000元對嗎?
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。也就是說,不超過100萬部分的實際稅負(fù)僅為2.5%! 政策執(zhí)行期間為2021年1月1日至2022年12月31日。 那2022年4季度的納稅申報在2023年1月,那這個四季度的所得稅屬于2022年的這個期間么?
老師好,請問, 小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額不超過100萬,實際稅負(fù)率是多少???以前的政策是按12.5%減計收入,并按20%稅率,實際稅負(fù)是2.5% 。 但是這個在12月31日就到期了。請問2023年不超過100萬的按什么優(yōu)惠政策納稅?
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老師好,麻煩問下,我們想搞個返利活動,我要是算出每個月的平均售價,平均成本,出來平均利潤后,然后用這個利潤去減掉返利這樣算就對嗎
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老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺,生產(chǎn)出來40臺以后,成本漲價了,剩下的10臺會發(fā)生虧損,為什么要對已生產(chǎn)出來的設(shè)備計提跌價準(zhǔn)備,40臺的時候,原材料沒漲價啊,為什么要對有標(biāo)的,計提減值?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師我們原料入庫因為沒付款 還沒走取得發(fā)票,這個要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
老師,那等5月份做匯算清繳時,是按哪個稅率?是按今年新的嗎?
你仍然是按照2.5%計算的阿
好的,謝謝老師。 今年1季度預(yù)繳時 要按照新的 5%對嗎, 等5月匯算清繳,因為是計算去年的,所以仍然按去年的2.5%對嗎老師?這樣理解對嗎?
是的,預(yù)繳是按照5%的