你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,主要是你的銷(xiāo)售額有風(fēng)險(xiǎn),然后你的稅負(fù)太高了的話也有風(fēng)險(xiǎn),容易被認(rèn)為虛開(kāi)。
老師好,打擾了,我公司一般納稅人,是安裝工程服務(wù) 這個(gè)項(xiàng)目一共是65萬(wàn),這是11月的開(kāi)出的,百分之13的專票,是銷(xiāo)售設(shè)備 ,進(jìn)項(xiàng)只進(jìn)來(lái)30萬(wàn)的,這月還能進(jìn)來(lái)30萬(wàn)專票,那11月就得交4萬(wàn)的增值稅,我家因?yàn)橐咔橘Y金緊缺,可否在稅務(wù)局申請(qǐng),延期繳稅,如果這月專票進(jìn)來(lái)就不用交這個(gè)增值稅了,給批準(zhǔn)嗎稅務(wù)局
老師好!公司為一般納稅人,上個(gè)月因?yàn)樘厥馇闆r導(dǎo)致突然銷(xiāo)售暴增五倍,進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)票不及時(shí),導(dǎo)致這個(gè)月的增值稅多出十幾萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這種情況,會(huì)引起稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)警嗎?
老師,您好!有一個(gè)個(gè)體戶,2024年第四季度實(shí)際業(yè)務(wù)27萬(wàn),但因?yàn)橛兴膹埌l(fā)票重復(fù)開(kāi)具了,導(dǎo)致第四季度電子稅局開(kāi)票額度35萬(wàn),要繳納3500元的增值稅。重復(fù)開(kāi)具的發(fā)票在2025年一月份做了沖紅。 1月份申報(bào)時(shí)按27萬(wàn)申報(bào),在電子稅務(wù)局做了說(shuō)明。現(xiàn)在稅局讓重新申報(bào),說(shuō)比對(duì)不通過(guò)。 這種情況有沒(méi)有辦法處理2024第四季度免增值稅,比如向稅局遞交材料,人工申請(qǐng)等?謝謝解答
老師,我們公司4月份有出口一筆業(yè)務(wù),4月20日也報(bào)關(guān)出口了,也開(kāi)了出口發(fā)票,金額是672萬(wàn),那我現(xiàn)在要申報(bào)4月份的增值稅,我看系統(tǒng)只有主表(增值 稅附加稅費(fèi)申報(bào)),附表一(本期銷(xiāo)售情況明細(xì)表),附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表)、附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))、附表四(稅額抵減情況表),附表五(附加稅費(fèi)情況表)這些表的,我是不是在申報(bào)增值稅的這個(gè)環(huán)節(jié),是不是只涉及到這幾個(gè)表呀,我查了AI上面說(shuō)還要填報(bào)那個(gè)那《免抵退稅申報(bào)匯總表》的,有點(diǎn)搞不清了,我4月份進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有留抵稅額,因?yàn)槭堑谝还P出口業(yè)務(wù),不懂報(bào)稅,
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷(xiāo)售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒(méi)有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒(méi)有開(kāi)專票給他們,不能夠抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)我們五月份給他們開(kāi)的普票這個(gè)月能作廢重開(kāi)專票嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,銷(xiāo)售借錢(qián)1萬(wàn)出去,然后付了油費(fèi)5000元,那出納怎樣記賬啊
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司付了5000元材料款,但是收不到這個(gè)公司開(kāi)的發(fā)票了,一直掛著賬么?或者有別的方法平賬
計(jì)提獎(jiǎng)金,分錄寫(xiě)什么呀
如何打印信用報(bào)告?就在信用中國(guó)上
老師,我公司今天在網(wǎng)上申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升成一般納稅人,選擇的當(dāng)月生效(6月1日生效),成功后,我發(fā)現(xiàn)待辦業(yè)務(wù)有一個(gè)待報(bào)稅信息,是小規(guī)模增值稅納稅申報(bào),我點(diǎn)進(jìn)去看了,申報(bào)所屬期為4-6月,那我下周要開(kāi)專票,怎么辦?
老師我是經(jīng)營(yíng)挖機(jī)的但是挖機(jī)都是二手的 都不在我的名下 這種我的成本怎么高
老師 電商平臺(tái)要知道掙的錢(qián)去哪里了 從哪里入手去找
現(xiàn)在公司基本停工了,廠房租出了一部分,房產(chǎn)稅按從租計(jì)征,還是從價(jià)+從租計(jì)征,怎么算
紙質(zhì)記賬憑證用多大尺寸是正常的
稅負(fù)稅負(fù)率是干嘛 明年做參考嗎?明年的收入和今年又不一樣
老師,企業(yè)的稅負(fù)正在在多少比較正常?稅負(fù)的計(jì)算方法是稅額除以銷(xiāo)售額嗎?
你好,單位是生產(chǎn)行業(yè)的嗎?如果是的話,2%-3%繳納的增值稅除以不含稅的銷(xiāo)售額。
商貿(mào)公司,老師
商貿(mào)的在1.5%-2%。如果是批發(fā)的話,1%-1.5%。