你好 你這個(gè)期初數(shù)是1.1,期末數(shù)是3.31
老師你好,我這個(gè)月申報(bào)是2021年一月1到2021年12月31這個(gè)報(bào)表,那我要怎么申報(bào)?
老師你好,這個(gè)月申報(bào)2021年1月1的到12月31的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,那他這里的數(shù)據(jù)我就按照2012年1月份里面的數(shù)據(jù)照抄嗎
老師你好,我現(xiàn)在10月1號(hào)到12月31號(hào),我申報(bào)的這個(gè)收入的話,是1~12月的收入嗎?還是一到9月份的增值稅申報(bào),明年的4月份再申報(bào)10月1號(hào)到12月31號(hào)的增值稅主表嗎?
我現(xiàn)在是這樣子填寫的,我的資產(chǎn)表的1月1~12月31呢,我填寫的數(shù)據(jù)呢,就是3月份的資產(chǎn)表,但是利潤表的年報(bào)呢,我就寫了2022年的,12月1號(hào)到12月31號(hào)的,如果我寫2023年的1月1~3月31號(hào)的話呢,他那個(gè)增值稅應(yīng)葉及附加那里就是負(fù)數(shù)了
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)2023年1月1的12月31號(hào)的報(bào)表,他這個(gè)年報(bào)和資產(chǎn)表我照抄1月1~3月31號(hào)的表嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師你好,我公司要注銷了,我現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)2023年1月1~2023年的12月,31這個(gè)報(bào)表的話我重新做一下,因?yàn)槲业?月1到3月31號(hào)的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)呢,我做錯(cuò)了做成了負(fù)數(shù),我現(xiàn)在可以再申報(bào)嗎?
可以的,你可以更正申報(bào)的
老師你好,是這樣子的,我已經(jīng)申報(bào)了2023年的1月1一 2023年3月31號(hào)的資產(chǎn)表和利潤表了,更正申報(bào)不了了,我要申報(bào)2023年的1月1~2023年的12月31,但是這個(gè)資產(chǎn)表應(yīng)交稅費(fèi),我改為正數(shù)了,之前申報(bào)的是負(fù)數(shù),但是這個(gè)利潤表的年報(bào)的話我是照抄嗎?這樣子這個(gè)報(bào)表有影響嗎?
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
好的,謝謝老師
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