你好 開紅字發(fā)票沖當期收入和成本?
請問我公司給對方開具了發(fā)票,現(xiàn)在要退回來重新開,發(fā)票跨月了,已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,對方給退回來的時候分別應該怎么處理。
老師好,請問已經(jīng)認證的22年1月發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,應該怎么處理?需要退回給銷售方嗎?
老師你好 在今年2月份的時候我們給客戶開了發(fā)票,到現(xiàn)在客戶說有部分是需要退貨的,部分退貨那我應該怎么處理?對方發(fā)票已經(jīng)認證。
發(fā)生銷售退回,發(fā)票該怎么處理? 2年前的業(yè)務。 2年前客戶給我司打款8000,已經(jīng)給對方開票?,F(xiàn)在需要退回對方4500,應該發(fā)票怎么處理?
老師,我們收到供應商的一筆退款,應該怎么做賬呢,之前已經(jīng)收到發(fā)票了,已經(jīng)做管理費用處理了,現(xiàn)在對方退回一部分的款項,票還未開給我,我應該怎么做賬呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
紅字發(fā)票金額開多少?
你好 開退回的金額尼
那就是給退給客戶4500,開相應4500的沖紅發(fā)票哈?稅率啥的,完全按照被沖紅的發(fā)票來是吧?
稅率和原來稅率一樣的? ? 對