您好!應當使用sumif函數(shù),該函數(shù)為匯總求和的公式SUMIF(range,criteria,sum_range)
用友T3標準版應收應付科目設置了客戶和供應商往來輔助核算(在應收賬款應付賬款下設置2級科目,對2級科目啟用往來輔助核算,這樣資產負債表應收應付欄次公式怎么設置),資產負債表應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款欄次公式如何設置? 怎么設置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應收賬款的數(shù)據? 怎么設置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數(shù)作為預收賬款的數(shù)據? QM(“1122”.月,貸,,,,)+ 這樣設置會取二級科目借貸方相抵后總的余額,如何設置才會取借方客戶匯總數(shù)和貸方客戶匯總數(shù),手機打的問題,麻煩老師了
老師,匯總不同表格里同一客戶的數(shù)據,函數(shù)公式怎么設置?麻煩老師了,謝謝
老師,我要將明細表里滿足“公賬和客戶”兩個條件的收款金額匯總到匯總表里,怎么設置函數(shù)公式,幫忙弄一下,謝謝
老師,要將明細表里的數(shù)據按到客戶名稱和編號,導入到對賬單里,怎么設置函數(shù),謝謝
老師,總表根據個人對應相應的銀行賬戶,匯總明細表的數(shù)據,怎么設置函數(shù)公式?謝謝
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產地證這個要如何做,我們公司是從貿易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
能具體點嗎?不太明白
您好!比如丁學飛對應的銀行為銀莊郵政,那么您可以在圖一中先用“丁學飛%26銀莊郵政”函數(shù)將二者聯(lián)合起來,變成唯一值,那么就成了“丁學飛銀莊郵政”此時,在圖二使用sumif函數(shù),sumif(圖一的丁學飛銀莊郵政列到數(shù)據列,圖二的丁學飛銀莊郵政,圖一數(shù)據列),您的數(shù)據較為復雜,用語言描述無法詳盡,建議您可以百度學習下這個sumif函數(shù)的簡單案例,可以幫助您快速上手