你好!資金周轉次數(shù)=產品銷售收入÷全部流動資產平均余額。 是的,就是你說的那樣

老師,算存貨的余額,期末余額-期初余額嗎 某公司是一家商品經銷商,第一季度有關預算如下:資料一:第一季度1月、2月、3月銷售量分別是1 000件、1 200件和1 500件,預計銷售單價100元/件,每月銷售額在當月收回40%,次月收回60%。 資料二:每期期末商品的庫存量預計為次月銷售量的30%。預計存貨采購價統(tǒng)一為70元/件。存貨的采購貨款,當月支付80%,次月支付20%。 2月末存貨余額=3月銷售量×30%×采購價=1 500×30%×70=31 500(元)(1分)老師,腦子不轉彎了,這個直接用期末數(shù),沒減期初數(shù)啊
1.樂呵呵公司2022年3月初資產1600萬元,負債1000萬元,所有者權益600萬元本月發(fā)生如下業(yè)務:(1)3月12日,從銀行借款200萬元;(2)3月20日,銷售商品150萬元,款項存入銀行;(3)3月26日,用銀行存款償還到期的借款80萬元;(4)3月28日,購買材料360萬元,以銀行存款支付240萬元,余款尚未支付(5)3月30日,收到新的投資者投入資金10萬元,存入銀行。要求:請分別計算樂呵呵公司資產、負債及所有者權益的月末余額2.笑嘻嘻公司2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(1)5月1日,資產期初余額為2800萬元,負債期初余額為600萬元,所有者權益期初余額為2200萬元;(2)5月6日,從銀行借款100萬元用于臨時周轉;(3)5月13日,采購原材料400萬元,用銀行存款支付100萬元,其余款項暫未支付;(4)5月18日,收到投資者投入固定資產200萬元;(5)5月22日,收回前欠的貨款150萬元,存入銀行;(6)5月25日,銷售商品600萬元,款項尚未收到;(7)5月28日,用資本公積轉增實收資本150萬元要求:請根據上述資料,計算笑嘻嘻公司5月31日的資產
2.笑嘻嘻公司2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(1)5月1日,資產期初余額為2800萬元,負債期初余額為600萬元,所有者權益期初余額為2200萬元;(2)5月6日,從銀行借款100萬元用于臨時周轉;(3)5月13日,采購原材料400萬元,用銀行存款支付100萬元,其余款項暫未支付;(4)5月18日,收到投資者投入固定資產200萬元;(5)5月22日,收回前欠的貨款150萬元,存入銀行;(6)5月25日,銷售商品600萬元,款項尚未收到;(7)5月28日,用資本公積轉增實收資本150萬元要求:請根據上述資料,計算笑嘻嘻公司5月31日的資產期末余額負債期末余額、所有者權益期末余額。
2.笑嘻嘻公司2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(1)5月1日,資產期初余額為2800萬元,負債期初余額為600萬元,所有者權益期初余額為2200萬元;(2)5月6日,從銀行借款100萬元用于臨時周轉;(3)5月13日,采購原材料400萬元,用銀行存款支付100萬元,其余款項暫未支付;(4)5月18日,收到投資者投入固定資產200萬元;(5)5月22日,收回前欠的貨款150萬元,存入銀行;(6)5月25日,銷售商品600萬元,款項尚未收到;(7)5月28日,用資本公積轉增實收資本150萬元要求:請根據上述資料,計算笑嘻嘻公司5月31日的資產期末余額負債期末余額、所有者權益期末余額。
2.笑嘻嘻公司2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(1)5月1日,資產期初余額為2800萬元,負債期初余額為600萬元,所有者權益期初余額為2200萬元;(2)5月6日,從銀行借款100萬元用于臨時周轉;(3)5月13日,采購原材料400萬元,用銀行存款支付100萬元,其余款項暫未支付;(4)5月18日,收到投資者投入固定資產200萬元;(5)5月22日,收回前欠的貨款150萬元,存入銀行;(6)5月25日,銷售商品600萬元,款項尚未收到;(7)5月28日,用資本公積轉增實收資本150萬元要求:請根據上述資料,計算笑嘻嘻公司5月31日的資產期末余額、負債期末余額、所有者權益期末余額。
填寫生產成本情況是生產成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個點,這種發(fā)票有用嗎
開辦費核算哪些費用老師?是在哪個階段算是開辦費
郭老師,想咨詢您個問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯有沒有影響,會影響其他表嗎
各位老師大家好,線下帶出納業(yè)務一個月,收多少錢學費,老師們指點一下
請董老師解答,請問老師,相關總成本的計算公式是怎么樣的,怎么跟經濟訂貨批量有點像
老師我想問一下,我們公司員工社保補繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補繳的金額我們沖穩(wěn)崗補貼可以嗎?會計分錄:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補貼,沖穩(wěn)補會計分錄:借:營業(yè)外收入-政府補貼,貸:其他應收款,上面這兩個分錄對不對?
咨詢下:支付個人勞務費,如果考慮個稅與增值稅,會計分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?