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請問銷售人員出差日補助記在哪個科目下,不需要發(fā)票吧

2023-02-27 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-27 14:54

直接計入差旅費,不需發(fā)票

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直接計入差旅費,不需發(fā)票
2023-02-27
你好,銷售人員出差補助每天50元,都是填在差旅費報銷單中,需要記入銷售費用,需要并入工資申報個稅
2022-11-29
你好,不需要. 國家稅務(wù)總局所得稅司巡視員盧云在國家稅務(wù)總局網(wǎng)站接受網(wǎng)友在線提問時回答,根據(jù)現(xiàn)行個稅法和有關(guān)政策規(guī)定,單位以現(xiàn)金方式給出差人員發(fā)放交通費、餐費補貼應(yīng)征收個稅,但如果單位是根據(jù)國家有關(guān)一定標(biāo)準(zhǔn),憑出差人員實際發(fā)生的交通費、餐費發(fā)票作為公司費用予以報銷,可以不作為個人所得征收個稅.
2021-05-28
是的,是直接入管理費或者銷售費-差旅費-出差補助
2024-11-08
不太合理。 最好是簽租賃合同,開租賃發(fā)票。
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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