你好 做賬是按記賬時(shí)間??
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計(jì)說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計(jì)做賬,再交給我,按會計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會計(jì)做賬沒我的及時(shí),朋友和我說不需要和會計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計(jì)分錄的編個編號呢?我們會計(jì)的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計(jì)說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營業(yè)務(wù)銷售發(fā)票,成本購入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時(shí)間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
老師您好,我是用金蝶軟件做賬,記賬憑證已經(jīng)做到今天27號的賬務(wù)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23號有一筆銷售業(yè)務(wù)單據(jù)沒有錄入記賬憑證(指沒有做賬),今天補(bǔ)錄入23號銷售業(yè)務(wù)單據(jù)是按照今天入記賬憑證時(shí)間還是按照原始單據(jù)23號時(shí)間入賬呀?還是有別的更好的方法,麻煩老師指教一下,謝謝
老師您好,我是用金蝶軟件做賬,記賬憑證已經(jīng)做到今天27號的賬務(wù)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23號有一筆銷售業(yè)務(wù)單據(jù)沒有錄入記賬憑證(指沒有做賬),今天補(bǔ)錄入23號銷售業(yè)務(wù)單據(jù)是按照今天入記賬憑證時(shí)間還是按照原始單據(jù)23號時(shí)間入賬呀?還是有別的更好的方法,麻煩老師指教一下,謝謝
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項(xiàng)目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了,項(xiàng)目上的會計(jì)錄入進(jìn)銷存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個科目,再按照項(xiàng)目會計(jì)核對錄入合適的入庫單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”,進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項(xiàng)目會計(jì)并沒有做到這一點(diǎn),我會寫個情況說明給財(cái)務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
一般情況是按照原始憑證的時(shí)間做賬嗎?如果按照做賬時(shí)間的話,那我們有時(shí)一個禮拜左右的賬在同一天時(shí)間做賬呢,怎么處理?
你好 是按做賬時(shí)間 的? ?比如 1.20號 記賬 就是這天?