同學,你好 按照發(fā)票金額入賬
我們公司借了一筆貸款,是一個工程項目的貸款,其中一部分用于工程建設(shè),一部分用于購買有關(guān)設(shè)備,這部分設(shè)備無需安裝,可以直接投入使用,所以可以直接計入固定資產(chǎn)了,但是對于貸款利息資本化還是費用化不知道怎么區(qū)分,一方面貸款用于購買固定資產(chǎn),那相關(guān)的借款利息應該費用化,但是借款是分多筆取得,不知道借款利息費用化的金額該怎么算;考慮過采用簡單的按照購買固定資產(chǎn)花費金額占總借款比例去計算應該費用化利息的金額,但難以區(qū)分哪些借款就是購買固定資產(chǎn)的,從而難以確定借款的時間和這個借款產(chǎn)生的利息是多少?不知道這種情況在實務(wù)中如何處理,請老師指教
合同金額700多萬,然后我每個月有錢就會陸續(xù)支付,一共到現(xiàn)在付了300多萬了,但是對方公司發(fā)票一直也沒給,我做賬是預付賬300銀行存款300,現(xiàn)在我想暫估入帳固定資產(chǎn),我知道的是機器實際到賬20臺,差不多200多萬,暫估入帳賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風險,資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
買的農(nóng)機設(shè)備,申請補貼必須達到一定金額才可以申請,所以發(fā)票金額大于實際付款金額,每臺多了一萬多,固定資產(chǎn)入賬怎么辦
融資租入機器設(shè)備三套,各200萬,100萬,110萬,22年9月分別給三家公司ABC付款10%,借預付款-ABC,10%,貸銀行存款, 剩下的90%融資租賃D公司,于22年12月開始給D公司付款,第一次打款保證金40萬,借其他應收款-保證金,40,貸銀行存款, 以后每月租金+機器本金共付18萬,金額固定,每月租金開發(fā)票,發(fā)票數(shù)額均不一樣,3000-5000不等,18萬-租金=機器本金錢, 三款機器分別D公司已于23年5月份開了全額發(fā)票,入了固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),應交進項稅,貸預付款-ABC,10%,預付款-D,90% 這些會計分錄應該怎么做,才對?
個人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財務(wù)報表申報錯了。能改嗎?
老師你好,請教一個問題,就是我們購進的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應商給我們開的那個發(fā)票是13個點的,然后呢我們申報這個海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個點的,那會造成這個差異,這個差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應商開錯票,要么我們出口報關(guān)選錯編碼。但又問了幾個朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實際有沒有這種情況?如果改報關(guān)單好不好改?改報關(guān)單又應該選哪個編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進項留底稅,跨年還能接著進項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應收賬款的表格
個人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個稅
我們的勞動關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進行報銷嗎?報銷人是我們
不按實際支付金額嗎?
同學,你好 按照發(fā)票金額入賬
發(fā)票是多開了,并沒有那么多,只是想為了申請補助。
同學,你好 但是你入賬是需要按照發(fā)票金額入賬
哦哦,后期掛了應付款的尾款就不用管了?
同學,你好 可以先掛著
那以后呢,這個應付
同學,你好 要么支付出去,要么轉(zhuǎn)營業(yè)外收入